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审计局2016年审计工作报告【可编辑版】.doc


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审计局 2016 年审计工作报告审计局 2016 年审计工作报告审计局 20XX 年审计工作报告今年来, 在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下, 在县人大和县政协的监督指导下,我局以 xx 届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能, 全年共完成审计项目 14个, 审计收缴财政 73 万元; 共查出违纪违规金额 2078 万元, 管理不规范金额 18755 万元, 应调账处理金额 1136 万元,移送司法机关、纪检监察部门处理案件 1起; 向县委县人大县政府提出审计建议 38条; 上报审计信息 14篇。回顾今年以来工作,我们的主要做法是: 一、把握重点, 财政预算执行审计呈现新亮点。围绕建立透明规范的公共财政框架总体要求, 坚持以规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标,以预算执行为主线,以财政支出为重点,共投入 20多人次, 组织了 6 个审计组, 分别对县财政局、县地税局等 4 个县级预算执行单位预算执行和其他财政收支情况进行了审计, 同时延伸审计和审计调查了 46 个与财政预算有关的单位。促使有关被审计单位上缴财政各项资金 32 万元, 规范财政收支金额 335 万元,应纳入财政预算管理 571 万元, 从四个方面揭示了县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及其情况、县级预算支出追加情况、固定资产投资资金管理等 38 个问题。具体地,在实施上做到了“三个侧重”: 一是在内容的安排上侧重民本和民生。在多次调查取证的基础上,确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题, 审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以及实行“收支两条线”情况。二是在重点的确定上侧重“五个加强”。即加强对事关经济发展、经济管理决策事项的监督; 加强对权力部门的监督; 加强对关系老百姓切身利益资金的监督; 加强对政府投资重点建设项目的监督; 加强对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个拓展”。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展; 民生资金的延伸审计由前几年的到事业单位向直接到受益对象、个人拓展。今年财政“同级审”中我们共延伸调查行政事业单位 46 个,农户 190 余户,既有效地提升了“同级审”质量, 又为年内实施同类专项审计提供了第一手资料和数据。今年 5月 19 日,县 15 届人大常委会第 18 次会议听取县审计局关于财政同级审情况汇报, 提交的审计工作报告得到县人大的高度肯定, 起到了很好的效果。同时提交的审计建议得到了县委、县人大、县政府的高度重视, 例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题, 我们向县政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理, 确保政府性专项资金安全、高效使用, 充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用的建议,五月份,县政府根据审计建议出台了《加强政府性专项资金管理的通知》,该文件的出台和实施,对我县加强财务管理、厉行节约方面将产生良好的社会效果, 对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。二、坚持制度, 经济责任审计取得新进展。今年全年县委组织部下达的领导干部经济责任审计项目 8个。其中任中审计 2个( 县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计) ,离任审计 6个( 南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院

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  • 时间2016-05-03