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2021年工程造价审计工作总结.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约19页 举报非法文档有奖
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工程造价审计工作总结

  篇一:工程审计造价预算员年底总结
  岗位述职
  篇二:造价审计部门XX年上半年工作总结
  XX上半年工作总结
  根据企业XX年工程审计部的职责及工作计划,上半年我部门关键完成了以下几部分工作:
  一、审查项目企业报审的预结算件 含大项设计变更、功效变更等 ;
  二、老项目结算工作;
  三、参与招投标工作;
  四、经济协议审核 含工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等 ;
  五、审核、监督控制工程款支付 含老项目、在建新建项目 ;
  六、制订审计措施,审查实业及其投资企业内部造价控制系统是否完善有效;
  七、对问题工程进行调查,索取证实材料,出具审计汇报;
  八、对实业及其投资企业提出改善管理、提升效率、效益的提议,检验审计意见的落实情况;
  九、配合物业、售后工作,直接负责物业售后工程预算、结算工作。
  详细以下:
  一、审查各项目企业报审的预算件、结算件 含大项设计变更、功效变更等 ;
  一 、预算审核:对在建、新建项目工程各阶段造价进行审核,为做好计划预控和过程预控,为招标工作顺利进行、为领导正确决议提供可靠依据;现在已完成以下项目标土建、安装、装饰工程量清单、招标控制价、成本价审核。详细以下:
  1、xx项目:预算审计8项,包括造价。。万元,审减额。。万元;包含:
  2、xx项目:预算审计8项,包括造价。。万元,审减额。。万元;包含:
  3、xx项目:预算审计3项,包括造价。。万元,审减额。。万元;包含:
  二 、结算审核:上半年工程结算审核已完成共。。项工作。明细以下:
  xx项目:结算审计1项,包括造价。。亿元,审减额。。万元;包含:
  xx项目:结算审计4项,包括造价。。万元,审减额。。
  万元;包含:
  xx项目:结算审计5项,包括造价。。
  万元,审减额。。万元;
  二、老项目结算:因为企业新架构制度下项目企业成立很快,很多现实问题短期内不易梳理,很多老项目遗留结算难以归入各项目企业,均由我部门负责完成。以下:
  1、xx项目:结算审计10项,包括造价。。亿元,审减额。。万元;
  2、xx项目:结算审计6项,包括造价。。万元,审减额。。万元;
  3、xx项目:消防工程结算 进行中,缺资料,施工单位在完善 ;
  为确保结算的客观合理、完整正确,坚持在每项工程完工结算后进行造价统计/分解,做细项分析,积累经验数据;对于工程签证的结算,为避免以往签证报送滞后引发的隐蔽不易查、不可查,为确保其时效性,我部门立即进行过程签证的审核控制,必须时进行现场实查,更加好的实现了阶段造价控制。
  在人员有限、结算工作繁重的情况下,部门进行了合理有效的安排,坚持按企业绩效考评制度进行,增强了工程审核的计划性,做到在保质的前提下保量,尽我们所能,确保不耽搁每项工程。
  三、参与招投标工作:
  审核招标文件的商务标 如招标文件、投标文件、清标问卷及回复、商务谈判统计、往
  来函件等的审核 ;各项目招标采购标底价的审核;招标文件商务部分审核;投标文件商务标评审,帮助处理工程经济协议纠纷。此项工作共审计20多项,造价约亿元。包含xx项目二三期门窗招标、外檐招标;xx项目门窗招标、外檐招标;xx项目外围及会所外管招标;xx项目二三期地源热泵招标、xx项目电梯、xx项目消防招标、xx项目大堂及1-22层工程区域内装工程招标;xx项目住宅一二期南部绿化工程招标;xx项目箱式变电室招标;xx项目酒店地下室改造工程招标;xx项目住宅项目一二期智能化工程招标;xxx项目一期、xx项目二、三期地源热泵及地板采暖招标;各项目企业造价咨询招标;xx项目消防预算招标;对门窗、绿化等的合格供方进行实地考察;
  四、经济协议审核 含工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等 ;
  参加工程协议管理,对协议履约情况进行检验、审核、监督。对于新建、在建项目,经过审核,发觉协议中存在的条款缺点,立即提出加以完善;对于老项目,依据包括的全部协议及其协议约定来计算各设计、监理、施工单位的工期违约罚款额;经济协议审核共30多项。
  五、审核控制工程进度款支付。
  对各老项目标工程款、监理费、设计费的过程进度付款进行复核计算、直接控制;
  对各在建、新建项目,依据总分包单位之间的施工范围进行大节点的跟踪控制、审核监督、避免超付;
  结合各单位的施工质量进行付款控制,必须时进行现场查看,并据此对监理单位的付款实现有效控制。
  六、制订审计措施。
  为规范工程审计步骤,统一工程审计的详细措施,加强对工程项目监管监控,提升工作效率,我部门4月份完成审计措施初步意见,

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  • 时间2021-01-30