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财务费用报销及付款流程图
财务费用报销及付款流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
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NO
报销及付款单据
整理粘贴
填写《费用报销及
付款申请单》
直接主管
审核
部门经理
审核
财务部审
核
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》及《付款申请单》,外地出差的填写《外埠出差费报销单》。
报销及经办人员
报销发票及单据
借款单
报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
报销及经办人员
费用报销单
出差审批单
采购审批表
借款单
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:
费用产生的原因及真实性;
费用的合理性;
票据及单据的规范性。
支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管
费用报销单
报销发票及单据
出差审批单
采购审批单
借款单
费用申请单
购销合同
直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字,审核内容包括:
费用产生的原因及真实性;
费用的合理性;
票据及单据的规范性;
支付款项是否与购销合同付款方式相符。
直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理
费用报销单
报销发票及单据
出差审批单
采购审批单
借款单
费用申请单
购销合同
部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:
产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。
财务是否能及时安排此费用;
单据或票据是否符合财务规范要求.
支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票及单据
出差审批单
采购审批单
借款单
费用申请单
购销合同
财务
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