下载此文档

仓库管理制度免费下载.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
仓库管理制度免费下载仓库管理规定一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化, 保证财产物资的完好无损, 根据企业管理和财务管理的一般要求,结合公司的一些具体情况,特定本规定。第二条仓库管理工作的任务: (一) 根据本规定做好物资出库和入库工作, 并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。(二) 做好物资的保管工作, 如实登记仓库实物账, 经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。(三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作, 协助做好积压物资的处理工作。(四) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。二、仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”, 一联由业务部门留底, 一联交统计部门, 一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据) ,仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价, 将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名, 并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份, 送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对, 确认无误后在“入库单”上签名, 做到货、单相符, 仓管员凭手续齐全的“商品验收单( 仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账, 其余一联交财务部门,一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库, 须有质量管理部门出具的产品质量合格证, 由专人送交仓库, 仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份, 双方相互核对无误后须在“入库单”上签名, 签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据, 一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在" 入库单" 上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料, 应同时办理入库手续和出库手续, 以准确反映公司的物流量。第九条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因, 如系月底的退料, 则在办理退料手续的同时, 办理下月领料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象, 仓管员有权拒绝办理入库手续, 并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。三、仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单( 仓库联)”, 一式四份, 一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据, 一联交统计。由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人, 一联由仓库作为登记实物账的依据, 一联由仓管员定期交财务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放, 仓管员和领料人均须在领料单上签名, 领料单一式三份, 一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,

仓库管理制度免费下载 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人xxj16588
  • 文件大小0 KB
  • 时间2016-06-11