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实验室内审计划.docx


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实验室内审计划.docx实验室内审计划
实验室内审计划(一):2016年度内部审核计划
年度内部审核计划 zg-02
一、审核目的:
审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量保证 体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。 二、审核范围:
本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。 三、审核依据:
1)公司《质量保证手册》;2)程序文件及其他质量文件;3)《固容规》、产品标准、
合同。四、审核组成员
审核组长:党聚良
组员:高银林、高银枝、孙占群、党、 伟晓强、高瑞亮、张换真、潘峰。五、审核日期
2016年1月4日〜2016年1月5日
编制:
(质保工程师) 批准: (总经理)
年 月 日
年 月 日
内部体系审核通知单
内部质量审核检查表
zg-04
审核员:
审核组长:
审核员:
审核组长:
审核员:
审核组长:
实验室内审计划(二):xxxxxxx检测中心2011年度内审工作计划表
xxxxxxx检测中心2011年度内审工作计划表
编制:质量主管:王XX 2011
检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表
控制编号:shjh-g023
no: 2010-01
编制/日期:岳xx/2010年12月22日 批准/日期:王xx/
内审不符合项记录表
编号: 年/第次/第 号
实验室内审计划(三):检测实验室内审报告
为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》,按本中心站 管理体系文件的各项要求有效运行,内审组根据年度内审计划,于2012年5月15日到16 日,开展管理体系内审,现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下:
一、 审核依据
《检测和校准实验室能力认可准则》(cnas/cl01:2006);
《实验室认可准则在微生物检测实验室的应用说明》(cnas/cl09:2006);
《实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明》(cnas/cll0:2006);
《实验室资质认定评审准则》(国认实函(2006)141号);
《质量手册》第五版(jrcdc/sc-05);
《程序文件》(jrcdc/cx01-39);
其他一些规范性文件。
二、 审核范围
管理体系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技术要素。
检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:最高管理者、技术负责人、质量负责人、 办公室(质管科)、后勤管理科、检验与放射科、公共卫生科、职业卫生科等。
三、 审核方式
本次审核为抽样检查,存在一定的抽样风险,主要是收集符合性证据,采用查阅文件和 记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。
四、 内审组组成
本次审核是从经过培训并考核合格,取得证书,经中心最高管理者任命的内审员当中选 取黄碧波、曹俊、方晓飞、李水明、凌明玉等5名同志组成内审组,黄碧波同志任内审组长。
五、 审核计划实施情况
内审组按预定的计划和进程(内审实施计划)开展本次审核活动。
为确保本次内审的顺利开展,内审组长于内审前1周编制内审实施计划,报质量负 责人批准,并以书面通知形式发放到相关科室和人员,对内审的分工注意了公正性和回避性, 内审员不得审核自己所在的科室和岗位。
内审首、末次会议由内审组长主持,中心主任、技术负责人、质量负责人、内审员 及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审核目的、依据、范围、内审组的 组成、审核方式、时间安排及抽样风险等。中心主任也从进一步完善提升管理体系角度对内 审工作提出了明确要求。
由于事先通知,各科室和人员都能合理安排工作,积极配合内审员能按预定的时间 安排开展审核。
本次审核对2009年内审中发现的问题进行了关注。
六、 审核发现
通过2天的审核,以及内审组同审核对象的沟通,本次审核发现管理体系运行中的突出 方面、存在的问题及原因分析,主要有:
实验室管理和检测工作的突出方面
注重管理体系的符合性与适宜性。中心主任定期组
织管理评审,综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的 变化,提出改进要求,对有关科室和岗位进行了调整,中心及时组织人员先后修订完善了《质 量手册》第1章和第3章,《文件控制维护程序》(jrcdc/cx-03)、《检测工作分包控制程序》 (jrcdc/cx-05)、《仪器设备管理程序》(jrcdc/cx-23)、《量值溯源程序》(jrcdc/cx-24)、《检测 结果质量保证程序》(jrcdc/cx-31)等5个程序文件,根据岗位调整任命了质量监督员等管 理人员,不断改进和完善管理体系,进一步增强了

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  • 上传人小雄
  • 文件大小70 KB
  • 时间2021-09-04