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实验室内审计划.doc


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文档列表 文档介绍
内 部 审 核 实 施 计 划 表
编号:AQFH-JC-D13-01 序号:
审核目标


,以确保管理体系有效运行及连续改善。
审核范围
本试验室管理体系所包含全部部门和场所、要素及检测活动。
审核依据
CNAS—CL01检测和校准试验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准试验室能力认可准则在化学检测领域应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
审核组组员
组长:
组员:
审核日期
审核汇报完成
时间和发放范围
汇报完成时间:
发放范围:办公室、检验室
日期
起止时间
受审核部门及审核过程、要素
8:00-8:30
首次次会议
8:30-11:30
审核员:
审查对象:设备管理员和无菌分析室
审核要素:、;
13:30-16:30
审核员:
审查对象:试剂管理员、样品管理员和理化分析室
审核要素:、;
13:30-16:30
审核员:
审查对象:质量责任人
审核要素: 、、、
8:30-11:30
审核员:
审查对象:检测中心主任
审核要素:、、、、、、、、
8:30-11:30
审核员:
审查对象:资料管理员和农残分析室
审核要素:、;
13:30-16:30
审核员:
审查对象:技术责任人、协议评审员
审核要素:、、、、
16:30-17:00
评审组内部会
8:25-9:00
和试验室沟通
9:15-9:45
末次会议
编制: 审核:

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  • 时间2021-12-07
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