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公司物资出入库管理制度教学内容.docx


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公司物资出入库管理制度
目的、职责和适用范围
目的
为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好 , 规范物料出入库流程, 确保生产的正常进行 , 提高公司成本核算水平, 加强对危化品、易制毒化学品的管理,结合公司实际情况特制定本制度。
适用范围
本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。
职责
库房负责物料的所有物料的出入库及储存管理。
技术质量部负责物料质量检验工作。
生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。
供销部负责按物料采购申请准时采购, 物料的销售出库及退换货管理, 及时
处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外购物料的采购价格录入与维护和计
量单位转换系数的维护与管理。
物料管理基本原则
帐、物、卡一致性原则
仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管
辖的物料,确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现
的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性。
安全性原则
仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、 保管工作,减
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少存储过程中的损耗。
仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮
工作。
仓库分类
公司仓库按原料库、半成品库、成品库进行分类管理。
物料入库规定
物料入库流程
物料入库按照以下流程操作
物料到达
点数

送检

办理入库
上货架
填销存卡
收货地点


不符
不合格
1、外购件由采购部处理; 2、外协件由外协员处理; 3、本厂加工零件由生产车间处理
外购件入库规定
物料到达仓库或车间现场后,采购员进行收货工作,点清数量、型号,核对
送货单、核对无误后及时送检。
入库单上填写的数量一定要与实物数量相符, 严禁没见实物或超实物数量开
入库单。
仓库于实物入库当天填写一式三联的入库单,库房留存两份,采购一份。
库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时 , 及时与采购员联系 , 采
购员应在一天之内核对清楚 , 并及时反馈给库管人员,实际数量与送货单数量不
符,又却需入库的,需有供销部经理签字确认。
若供应商送来的物料种类或规格型号与收料通知单上所核准的内容不符时,
仓管员应及时通知供销部处理,不得办理入库手续。
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盘盈入库规定
当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时,仓管员应及时调查原因,若经调
查确定为盘盈, 必须填写“物料盘盈报告”,注明原因报部门经理及总经理审批后,
以盘盈

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  • 时间2021-10-25