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撰写人:___________日 期:___________
必备催款通知3篇
催款通知 篇1
____公司:
贵公司于20____年____月____日与我公司签定销售合同采购____一批,合同编号:________,合同总金额¥(大写:____元正)。合同生效后,我公司已按约定履行了全部交货义务。但贵公司并未按约定完全履行付款义务。
依据合同付款方式的约定及贵公司的实际付款情况,截止至20____年____月____日,贵公司尚欠逾期货款¥(大写:____元正)。
贵公司拖欠货款已经长达____个月时间,此行为违反了合同的约定,已构成违约。本着友好合作的精神,同时也为维护我公司的合法权益,减少贵方不必要的经济损失和商业信誉损失,特致函贵公司。望贵公司收函后,积极筹款,支付所欠逾期货款¥,(注:我公司不接受承兑汇票)!
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为妥善处理此事,望贵公司在收到本函后的三个工作日内就付款事宜做出明确答复。希望贵公司对此函予以足够的重视,及时、妥善的处理该笔欠款。否则,我公司将不得不考虑采取包括法律措施在内的一切措施,以切实维护我司的合法权益。
顺颂商祺!
____________有限公司
联系人:____________
电话:____________
传真:____________
日期:20____年____月____日
催款通知 篇2
致: 公司财务部
贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜:
货物名称 规格
数量
金额
发货日期
欠款期
到期日
超期天数
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合 计
备注:1、我公司已是第次向贵公司催款
2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款
有限公司
财务部
年月日
询证函
致:
下列数额出自本公司帐簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数额证明无误”处签章确认;如有不符,请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请函寄/传真至
地址: 邮编:
传真: 电话:
(本函仅为复核帐目之用,并非催款结算)
截止日期:贵公司应欠:元
上述款项或已结付,仍请及时函复为盼。
数额证明无误
签章: 日期:
数额
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