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企业的财务管理规章制度大全.doc


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财务管理制度X本
第一章 总    如此
第一条  为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。
第二条  公司财务部门的职能是:
(审批单〞,经财务经理、总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记,领用人在支票领用簿上签字备查。
第十八条  支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行某某,原支票领用人在“支票借款单〞与登记簿上注销。
第十九条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算,超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单〞转应收个人款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十条  对于报销时短缺的金额,由支票领用人办理现金借款手续,并按现金借款管理规定执行。
第二十一条  公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应授权被授权人代签,同意后可先付款后补签。
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第五章  现金管理
第二十二条  公司可以在如下X围内使用现金:
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元,结算规定的调整,由总经理确定。
第二十三条  除本规定第二十二条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的局部,应当以支票或转账的方式支付;确需全额支付现金的,经财务经理审核,总经理批准后支付现金。
第二十四条  公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利与其他工作用品原如此上采取转帐方式支付,不得使用现金。
第二十五条  日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额局部应存入银行。第二十六条  财务人员从银行提取现金,应当填写《现金提取单》,并写明用途和金额,由财务经理和总经理批准后提取。
第二十七条  公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
第二十八条  符合本规定第二十二条的,凭发票、工资单、差旅费单与公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
第二十九条  发票与报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。
第三十条  工资由财务人员依据行政办公室与各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,财务经理、总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进展帐务处理。
第三十一条  差旅费由会计审核并报财务经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。
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第三十二条  无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十三条  出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目,逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。
第六章  会计档案管理
第三十四条  但凡本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应按要求整理归档。
第三十五条  会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据X数,由会计与有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由财务经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。
第三十六条  会计报表应分月、季、年报、按时归档,由财务经理指定专人保管,并分类填制目录。 
第三十七条  会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经财务经理批准。
第七章  处罚方法
第三十八条  出现如下情况之一的,对财务人员予以警告并进展相应的经济处罚。
(一)超出规定X围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用某某替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准保存帐外款项或将公司款项以财务人员个人名义存入银行的;
(六) 违反本规定条款认定应

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  • 时间2022-01-13
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