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财务检查自查报告.docx


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财务检查自查报告
不同工程的自查报告所涉及的内容不同,所以自查报告的内容很广。下面是我为大家收集的关于xx年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进展了一些有益的探究,取得了必须成效可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。











(三)关于财务信息系统建立方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件K3-V 、局部操作技能不娴熟的状况。整改措施:财务负责人组织财务人员进展会计电算化学问全面业务技能与操作技巧的特地培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

(四)关于财务会计内部管理限制方面存在问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。

整改期限:xx年7月3 日前

整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对标准财务会计根底工作重要性的相识,加强了财务会计根底工作系统性学习。对查找到缺乏之处,公司将严格遵照整改措施谨慎加以落实。开展标准财务会计根底工作专项活动自查报告。










xx财务检查自查报告范文【3】
依据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进展评估的通知》〔淄教计字(20 0)29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》(高教函发(20 0)25号)精神,为肃穆财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的运用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进展了谨慎的自查,现将自查状况汇报如下:

,财务管理制度建立状况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。

2,财会队伍管理状况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有必须的专业理论素养和较强业务实力,能遵照有关财经规定记账,经费运用合理,平常报表精确、刚好,数据真实。

3,会计核算中心建立和

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  • 时间2022-05-02
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