下载此文档

进货、退货流程.docx


文档分类:行业资料 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
细心整理
进货、退货、报损、调拨、清场流程
进货
新品进场,选购 部遵照每家店实际状况做首批铺货,门店收到货后即时打印货牌,做好陈设;
注:首批新品进场,选购 订单上必需备注新品订单,供应商送货时细心整理
进货、退货、报损、调拨、清场流程
进货
新品进场,选购 部遵照每家店实际状况做首批铺货,门店收到货后即时打印货牌,做好陈设;
注:首批新品进场,选购 订单上必需备注新品订单,供应商送货时随货带上相关产品证书,假设特殊状况证书未送,需加保证函,并且在承诺的时间内补送到门店
门店补货,每周一、周四,门店依据产品的实际库存做相应的补货,通过系统做好选购 订单,并且将订单已邮件形式通知选购 审核、补货,选购 收到邮件刚好订货,并且回复门店货到门店的或许时间。
门店/仓库收货,供应商送到货后,将送货单(3联〕、选购 订单交门店/仓库,门店/仓库依据选购 订单做进货验收,验收完货,按实际验收的商品数量在对方的送货单上修改并双方签字,门店/仓库在系统做将进货验收单并审核打印并签字,门店/仓库将送货单、验收单〔黄联〕在周一上交财务处对账,供应商在规定的时间凭结算单与财务对账并开发票。
注:门店/仓库现结,供应商送货至门店/仓库,门店/仓库验货完毕,双方在送货单上签字,打印验收单并签字,按金额较低者付款,并在送货单上标注已付款,门店/仓库填好预付款申请单,周一将签好字的验收单、送货单、付款单交财务。
细心整理
4、门店向仓库叫货,门店通过系统干脆向总仓申请订货,仓库按门店叫货直掉出库单配货至门店,并且打印出货单签字随货至门店,门店依据出货单验收货,假设发觉实物与出货单不相同,与仓库刚好确认,按实物做进货验收,并在出货单上修改签字,打印验收单,出货单、验收单〔黄联〕周一交财务。
退货
接近保质期、滞销品、产品质量问题、季节性产品、证书伪造等产品退货,门店先跟选购 申报退货事宜,选购 确认可以退货,即可如下操作:
供应商凭选购 退货单到门店进展退货,门店遵照退货单退完货后,在系统做选购 退货审核,并打印,双方在退货单上签字,供应商可带走红联,门店将黄联周一带财务部对账。
b、供应商凭选购 退货单到仓库进展退货, 首先,门店在系统做直调出库单至总仓,总仓收到退货产品与系统退货单核对,核对无误,系统审核,并做好记录,通知供应商退货,然后,供应商凭选购 退货单到仓库进展退货,遵照退货单退完货后,供应商、仓库双方在退货单上签字,红联供应商带走,黄联周一带至财务部对账。
三、报损
细心整理
产品由于门店本身的缘由导致无法正常销售,例如产品过期、储存不当变质等,门店
或者仓库填好报损单,供应图片等,向选购 申请报损,选购 确认,即可在系统做报损,将
产品退回仓库,仓库收到货后审核,并将报损单签字,注明缘由,交选购 部签字后交财
务。
四、调拨
当单店单品出现滞销或者缺货急需补货状况下可以店间产品调拨,具体操作流程如下:
店间调拨,店间协调沟通,确认调拨,调出门店系

进货、退货流程 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人wawa
  • 文件大小11 KB
  • 时间2022-05-13