下载此文档

企业财务内部审计工作计划.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
1/8
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/8 下载此文档
文档列表 文档介绍
企业财务内部审计工作计划
 企业财务内部审计工作安排三篇
  企业财务内部审计工作安排
  一、主动谋划对接中原经济区建设项目
  **经济区建设上升到国家战略,是我市经济发展的大事,进一步完善谋划本系统的项目建设,做好***市中医转、偿债实力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评,促进增收节支,改善收支结构,提高经济效益,完善管理水平起到主动的推动作用。
  七、建立绩效考核安排制度
  以医疗改革为契机,规范卫生系统职工收入安排秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理安排方案,提高安排方案的科学性和合理性,使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务看法与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资安排要以年初制定的单位目标管理安排方案为依据,注意体现公允性、合理性、竞争性、激励性。
  八、完善药品、一次性医用耗材选购制度,规范选购行为,降低选购价格
  依据上级文件要求,为规范选购行为,降低选购价格,保证质量,降低医疗成本,减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检
 查评比,针对各单位的实际状况进行奖惩,以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药平安的需求。
  九、招商引资工作
  主动参加支持招商引资工作,按时完成和上报有关项目资料。主动争取项目,引导社会力气发展医疗卫生服务,为基层招商引资服好务。一是,加大宣扬力度。二是,协调落实项目配套资金。进一步抓好配套资金落实,并规范项目资金管理,发挥资金效益。三是,多渠道融资发展卫生事业,主动做好国家政策性贷款工作。
  十、建议及看法
  1、加强财务队伍的培训,对基层单位多引进聘请高学历的技术人才。
  2、尽快完成网络版财务软件的前期打算工作,让网络版财务软件能尽快投入运用。
  企业财务内部审计工作安排
  一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算管理、提高财政资金运用效益为目标,不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为主,关注预算安排的公允和效率,延长检查重点专项资金的管理运用状况,全面提升预算执行审计的层次和水平。同时,加强对税收政策执行和税收征管审计,促进地税部门加强税收征管,维护国家税收法规、政策的统一性和肃穆性。安排对财政局、地税局进行审计,同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延长审计。
  二、加强重点投资项目的审计。根据《**区政府投资项目审计监督管理暂行方法》规定,对马路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计,对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失奢侈等问题,促进提高建设资金管理运用效益。
  三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教化、医疗、环保及三农等
 专项资金的监督力度,重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金(基金)审计和审计调查工作,拟对区人口与安排生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查,促进专项资金管理水平和运用效益的不断提高。
  四、深化领导干部经济责任审计。依据自治区审计厅对经济责任审计的要求,进一步规范经济责任审计工作。依据区委组织部的托付主动开展党工委书记、部门领导干部经济责任审计,开展领导干部任中经济责任审计,实事求是

企业财务内部审计工作计划 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数8
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人mama1
  • 文件大小15 KB
  • 时间2022-06-28