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会计工作自查报告.docx


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会计工作自查报告
会计工作自查报告1
依据《xx县财政局关于开展“会计管理年”活动实施方案》要求,我所组织专班,比照《湖北省会计管理工作量化考核测评表》,对我所会计工作进行了全方位查凭证要素,做好反假工作,精确刚好编制各种现金报表以及上报等;能规范整点票币,加强出纳库存管理,坚持“四双”制度;能够不断增加防范意识,落实“三防一保”,出纳人员熟知防盗防抢防暴预案,娴熟驾驭、运用好各种平安及消防防范器械,时刻保持醒悟的意思,确保信用社的人、财、物平安。同时,内勤主任坚持了每月不少于2次网点的查库制度。










四、内部管理制度方面:
我社在经营过程中,听从上级各职能部门的领导,严格执行行业管理制度。实行了信用社主任向联社负全责,内部会计工作由座班主任负责的内控机制。针对我社的实际状况,根据上级部门的管理要求,建立了有效的内控管理职责和考核制度,层层落实责任,加强内部管理。
五、存在的问题和不足:
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善,会计有关业务登记簿建立不够全面,且有的登记簿记载不规范,无连续性。二是内部管理力度不强,管理制度落实不深化,有漏洞。三是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺。按部就班工作,缺乏主动主动性,有时候存在得过且过思想。四是出纳库存有白条抵库现象。针对以上问题我社将刚好纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素养建设,更要抓好各项管理制度的落实,通过我们的努力,力争将20xx年的会计基础工作水平迈上一个新的台阶。
会计工作自查报告3
基础会计工作自查示范报告(三)依据《县财政局关于深化全县基础会计工作规范化的通知》要求,我局领导高度重视,根据基础会计工作规范化的标准要求,组织特地小组对全系统基础财务会计工作进行了全面自查,进一步提高了财务会计工作的规范化运作水平。现将自查状况报告如下:
第一,高度重视,全面做好工作支配。










《县财政局关于开展全县基础会计工作规范化创新的通知》下发后,我局领导高度重视,特地召开了下属单位领导和财务人员会议,对这项工作进行了专项部署,要求各单位成立领导机构,指定专人仔细开展创新工作。同时,组织全体领导和会计人员仔细学习《会计法》、《会计基本工作准则》、《会计档案管理方法》等相关法律法规。,使各级领导和会计人员进一步增加对会计基础工作规范化的相识,高度重视,主动参加自查整改,切实做好全系统财务管理工作,共同推动全系统会计基础工作规范化。我局成立了以局长为组长,财务人员为成员的基础会计工作标准化创建领导小组。该局的财务股详细担当这项工作,并监督和指导该局下属全部单位的创作活动的日常工作。我局发布了建立规范会计基础的切实可行的实施方案,明确了工作任务和目标,为建立取得实效奠定了基础。
二、严格标准,工作扎实开展。
依据《中华人民共和国会计法》、《陕西省会计管理条例》、《基本会计工作准则》、《基本会计工作规范考核准则》等文件要求,我局及其所属单位从会计机构设置、会计人员聘任、会计核算、会计监督、会计电算化制度及实施等方面,仔细细致地进行了全面细致的自查。:
1、各单位可以依法设立会计机构,配备会计人员,并组织会计人员按时参与接着教化和学习。局属各单位可按规定配备财务人员。会计中心负责一个联络员的报销,会计中心不负责会计和出纳。各单位主要领导负责财务。出纳和会计分工明确,责任明确。财务人员变动转移手续健全。










,严格根据《会计法》、《会计工作基本准则》和国家统一规定

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  • 时间2022-07-06
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