财政预算科工作总结
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财政预算科工作总结
财政估算科工作总结
财政领域数据库是成立在财政、税务、国库、专户银行等各业务系统基础上的一个综合性算单位、各乡镇财政所进行数据查对,做到 收入与国库一致,与征收部门一致,拨款与各单位一致。
7、实时、正确达成全县财政奉养人员信息的采集、汇 总上报工作。
8、进一步亲密与各股室之间的配合,认真达成领导交 办的其余暂时性工作。
二、下半年的工作打算 1、踊跃调动收入,保证整年财税任务圆满达成。-3- 只管前半年的任务达成了,但从达成的质量看,倒是十 分牵强,第一,分月入库不均衡,前六个月总计达成 24543 万元,但前五个月均匀每个月入库 3365 万元,六月份单月入 库 7720 万元,是均匀数的 2 倍。其次,征收部门进度不一, 国税系统累计达成 5796 万元,占本系统整年任务的 %, 占全县入库数的 %;地税系统累计达成 16726 万元,占 本系统整年任务的 75%,占全县入库数的 %;财政系统 累计达成 20xx 万元,占系统整年任务的 %,占全县入 库数的 %。从今年前半年全县经济运行状况看,后半年 的财税收入工作仍不可以懒惰,第一,前半年财税收入中非即 期收入比重较大,在达成的 24543 万元中有 11449 万元的收 入是非即期收入,占到总数的快要一半;第二,国税系统收 入差距太大。国税系统征收的都是主要税种,这些主要税种 入库数额的降落,严重影响全县财税收入的质量,同时也说 明,今年我县的经济发展面对着严重的局势,整年的征收任 务艰巨,进出矛盾压力巨大;第三,财政部门的收入项目逐 年减少,过去税务部门短收,财政部门进行调控的余地已十 分狭窄。所以,我们下半年将主要做好以下工作
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1、增强税收征管,保证整年任务圆满达成。
为保证整年任务圆满达成,在下半年的工作中,要扎实 做好以下几点:一是增强税源剖析,掌握工作主动权。展开 税源普查,完全摸清全县税源底数和散布状况,成立税源数-4- 据库,加大对要点税源的监控力度,正确掌握税源变化,制 定科学有效的应付方案,保证整年任务准时达成。二是增强 协调体制, 形成工作协力。
以治税办牵头拟订查核奖赏方法, 调换各征收部门的工作能动性,按期召开联席会议,解决征 收中的详细困难,经过四方联动保证入库率。三是成立有效 的财税征收查核体制。由本来的对整个收入的查核,变成对 税收和税务部门征管工作的查核,由本来的对税收计划达成 状况的查核,变成对税收入库率和税收质量的查核。
2、合理安排支出,充足发挥公共财政职能 连续推行有保有压的支出原则,即控制和压缩一般性支 出,降低行政运行成本,保证薪资发放和机关运行,保证教 育、文化、卫生、社会保障、三农等民生支出,保证要点工 程和办实事项目顺利推动。连续把解决"民众最关注、矛盾 最突出、事关全局和长久"的问题,作为建立公共财政的重 点任务来抓,不停加大公共财政对各项社会事业的投入力 度,让公共财政的甘露滋润全县人民。
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3、深入部门估算,进一步优化支出构造 推行部门估算,是推动估算管理制度改革的有效举措。
从九月份开始踊跃准备明年的部门估算工作, 20xx 年的部 门估算我们将参照市财政的详细做法,进一步深入、细化部 门估算,进一步完美综合估算编制,保证部门估算编制的全 面性、实时性和完好性。一是,参照市财政编制部门估算的-5- 一些做法,进一步规范进出行为,对有收费项目的单位,认 真剖析展望其收费收入的增减变化要素,脚踏实地地编制收 入估算,而后再依据量力而为的原则安排项目支出,充足调 动和发挥单位增添收入,节俭支出的踊跃性。二是,联合县 直估算单位全面推行国库集中支付,各单位历年资本结余及 20xx 年部门估算履行的状况进行清点摸底, 依照单位资本的 结余状况,联合部门的事业发展规划,实时调整各专项资本 的安排。三是,增强基础数据管理。部门估算软件目前已经 进行了升级,充足利用软件升级后的强盛功能对各估算单位 人员状况、公用支出标准及车辆使用状况等基础信息进行全 面核实,进一步提升估算编制质量。
4、细化估算管理,加大专项资本监控力度 此后,我们将进一步细化估算管理程序,加大专项资本 监控力度,成立健全
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