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0目的
确保物资得得到安全储储存,并有有一定的储储备品以满满足设备(设设施)运行行、维护保保养的需求求,保证材材料(工具具)进出帐帐目统计的的准确。
0适用范围围
适用于物资资仓库的管管理
仓管员(兼兼)负责物物资的合理理摆放和安安全储存,进进出物品接接收、发放放明细帐目目的记录及及提交《物物资采购计计划表》。
《采采购计划表表》的核实实及入库物物品的验证证工作。
。
—26日,仓仓管员(兼兼)收集各各部门所需需物资情况况,同时对对库存物品品品种、数数目储存情情况,据此此填写《采采购计划表表》交管理理处经理核核实。
《采采购计划表表》经总经经理批准后后,由办公公室组织相相关人员执执行采购。
,由申申请部门主主管对物品品进行验证证,并将验验证结果填填入《入库库单》上,经经验证合格格后的物品品方可入库库。
零星物品的的入库验证证,主要是是检查“合格证”和核对数数量,对使使用性能有有明显要求求的物品,则则要进行相相关性能的的检查和试试验。具体体方法如下下
项目
验收内容容
类别
产品铭牌
合格证
外观
机械联动
仪表
电器用品
对照铭牌查查有关参数数的正确性性
有合格证
外观均匀,外外形无疤痕痕、无变形形
联动、转动动灵活,开开关推力
量程符合要要求
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消防用品
对照商标查查型号及其其他参数
有合格证,在在有效期内内
色泽光洁,附附件、商标标齐全、完完整
装配合理,压压力符合要要求
压力表处于于正常位置置
化工材料
检查商标、品品牌及颜色色
检查有效期期及合格印印章
外包装不被被挤压,封封口完好
五金类
有合格证
色泽均匀,无无锈蚀
性能良好
水暖器材
有合格证
色泽均匀,无无沙孔,无无锈蚀
阀门类转动动灵活,关关闭良好
其他
参照执行
,由验验证人填写写《不合格格品处理报报告》并负负责跟踪进进行处理。
4物资资的入库
,由由仓管员对对应《采购购计划表》逐逐一核实数数量、规格格、品牌等等,确认无无误后,验验证人、仓仓管员同时时在《入库库单》上签签名。
,在在仓管员(兼兼)处报领领所需用物物品数量、规规格、用途途,由仓仓管员(兼兼)开《出出库单》,领领用人、仓仓管员(兼兼)同时签签名,并经经办公室主主任审核签签名后,仓仓管员才能能发放物品品(特殊情情况时,可可先行发放放,但事后后必须立即即补办《出出库单》)。
,区区域具体应应划分为::合格、不不合格、待待验等区;;
,在其其架位上或或物品盒、箱箱、体上贴贴上标签,标标签内容::名称、规规格、数量量、入库日日期等。
,做到到帐、卡、物物相等。若若有差错应应将盘点报报表交财务务部核对记记帐。
(兼)每每月最后一一个星期五五,对仓库库进行环境境清扫,保保持物品整整齐、整洁洁。
,做做好物品的的隔离,慎慎防潮湿、生生锈、腐烂烂、防火等等。
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,实实行限额领领料,降低低消耗成本本。
,如发现现物品不符符合质量要要求时,仓仓管员(兼兼)应提交交《不合格格处理报告告》,经批批准后,才才能报废并并销帐。
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