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公司审计制度汇编.doc


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公司审计制度受控状态:____受控_________发放编号:________________生效日期:___2007-04-02____版本/修改次第更改页次/《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定,为加强公司内部审计监督,并结合公司实际情况,指定本制度。内部审计是企业实施内部经济监督,依法检查会计账目及相关资产及企业经营状况,监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司及成员单位依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规,维护股东合法权益;以促进加强经营管理,提高经济效益。公司本部、控股子公司、项目公司及参股公司依照本规定接受审计监督。(条件成熟设立审计部)。受公司财务总监领导,公司内部审计依法对本公司及所属公司的经济活动实行审计监督,并向财务总监报告工作,内部审计独立行使职权,不受其他部门和个人的干涉。审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,保守秘密。审计人员与办理的审计事项或与被审计单位有利害关系的,应当回避。审计人员依法行使职权受法律保护,任何单位和个人不得打击和报复。审计人员应到具备与其所从事的审计工作相适应的专业技术知识和业务能力,应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计工作。:按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,指定内部审计规程和方法。对公司本部及所属公司的财务计划、财务预算及其执行情况、财务收支及其他有关的经济活动进行审计监督;对公司本部及所属公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;对公司本部及所属公司的经营管理和经营业绩进行审计监督;对公司本部及所属公司建设项目概预算和决算情况,经济合同的签订和履行情况进行审计监督;配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;对公司本部及控股子公司主要负责人完成离任责任审计;完成公司领导安排的其他专项审计;对审计事项出具内部审计报告,并向财务总监及监事会、董事局报告;审计的主要权限:根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送经营、财务收支计划、预决算执行情况、会计报表、账簿、凭证、主要经济合同和其他有关文件、业务资料;参加本单位的重大事项决策会议,并召集与审计有关的会议;审计部门有权检查有关经营和财务活动的业务资料、文件和现场勘察;有权对有关文件、材料、实物等进行复印、复制和现场拍照等,被审计单位和个人必须积极配合,;盘点被审计单位的全部实物资产和有价证券;对正在进行的严重违反财经法规,危害公司利益的行为,以及可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,有权立即采取封存账簿、资产等临时性措施,或申请其他部门采取保全措施后及时报告公司领导;对被审计单位提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的建议;责令

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  • 时间2019-06-11