审计职位说明书职位编码:职位标识:职位名称:审计所属单位:部门:计划财务部所属职类职种:工作地点:职位设立日期:职位目的:负责制订本公司内部审计制度,依照上级有关指示精神,实施审计工作,确保公司财务管理合乎规范。工作关系:直接上级:计财部经理同僚:核算会计、出纳、统计项目管理工程物资管理卡物管理帐务管理ERP系统管理员直接下属:主要职责:重要性应负职责衡量标准1制度拟定依据总部及省审计分部相关审计制度,制订本公司审计制度。工作规范2结算审计负责分公司单项工程结算审计,确保合乎计划。准确规范3收支审计负责分公司县市分公司经理离任审计及财务收支审计及时准确规范4审计月报按时填报审计月报,留档备查。及时无差错任职要求:适应年龄30岁以上适应性别男√女√所需学历高中所需职称初级适应专业会计专业中专(职高)√中级√大学专科高级大学本科硕士以上任职资格审计或财会专业大专以上学历;具有中级以上相关技术职称;持有审计证素质要求组织和协调能力分析和判断能力廉洁和兢业精神所需培训岗前培训在岗培训职位依据:有四年以上相关工作经验;有较高的审计和财务方面的专业知识,秉公办事,廉洁奉公,工作作风踏实。编制:(本职位说明书编写信息。)编写:批准:审核:编制日期:以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;,ürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden. толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях. Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;;mercialuse
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