BOM表制作审核流程流程内容负责人生成打印的规范BOM单BOM单资料录入电脑备好空白BOM表单已完工原始BOM表单加盖“已试穿”印章的原始BOM表单样品试穿订货成功的BOM由总监批准签字参与订货打印条码科室主管审核并签字设计老师对打印的BOM进行确认并签字打印输出每款样品、每个颜色使用一张BOM单,样品生产前准备好空白表单。BOM单必须随同开发样品进行流转,样品制作好之后,相应BOM单必须填写完毕。科室文员;设计老师;将样品开发中用到的所有材料按要求填写在BOM单上,样品完工后同时完成BOM单的填写。设计老师设计师协同技转部门组织对新样品的试穿工作。对确认已试穿过的样品,在其原始手工填写的BOM单上加盖“已试穿”字样的印章。技转主管;设计老师科室文员将已加盖“已试穿”印章的原始BOM单上的所有资料录入电脑系统。录入时确保准确,没盖“已试穿”印章的BOM不做录入,反应给设计师或科室主管。科室文员科室文员将录入完毕的BOM单再对照原始单检查一遍看有没有录入错误。有误改正,无误打印一份。打印的同时,以图片形式保存一份在电脑里。科室文员科室文员将BOM原始单和打印单一并交给设计老师进行确认,经确认无误签上名字。如果确认中发现问题,当时进行更正(包括已录入电脑内的资料)。设计老师;科室文员设计老师确认过的BOM单,再交给科室主管审核,经审核无误,科室主管签字。如果审核中发现问题的,则该设计老师的所有还未审核的BOM单全部退回,由设计老师重新确认后再次由主管审核。设计老师;科室主管将设计老师和科室主管都签字认可的BOM单交给统计处打印条码,做订货前的准备工作。将前期另存为图片格式的BOM单传送至相关需要用到的部门人员。部门文员通过电脑打印的BOM单做为有效订货资料。设计老师订货会结束后,订货成功的样品BOM单交由研发总监进行签字批准。开始启用相应资料正式转为ERP系统之用。完成资料的存档,备查。部门文员;研发总监审核: 批准:执行日期:
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