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账务处理程序制度.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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账务处理程序制度账务处理程序制度为了规范我处会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息,按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、新会计准则及集团公司有关规定,结合我处生产经营实际特制定本制度。,在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一报表的前提下,结合工作中实际,制订本单位会计科目及明细科目。,必须按制度、按规定、按用途设置和使用,不准随意乱设科目,不准改变会计科目核算内容,对债权债务会计科目不准核算有实质性收支内容的会计事项。。我单位是建工集团下属的施工单位,财务科的工作在财务负责人的领导下进行,凡经战线处长审批的经济业务,经财务负责人审批后财务科方可受理。在资金紧张的情况下,本着“先生产、安全急需、职工个人生活急需、后其他”的原则;医疗费报销由社保中心日常报销,月末汇总,一次性到财务科报销;材料采购报销由专职采购员到财务科报,原则上当月采购的当月报销,所有报销手续严格执行经营管理的规定。,整理后填制记账凭证,记账凭证摘要做到言简意赅,会计科目使用正确,数字准确无误。,经办人签字后,及时交总账会计审核,不允许积压。总账会计必须及时认真审查每一份记账凭证(包括科目使用、指定内容、附件完整、原始发票是否完整等规定),审核无误加盖印章后交会计主管盖章。,收、付款凭证交出纳办理收付款项,并妥善保管,转账凭证交总账会计保管。、出纳员分别对当月的转账、收付款凭证及时整理,按顺序排列整齐,并对原始凭证及记账凭证无遗漏的加盖“收讫、付讫、转讫”印章后交会计档案管理员。会计档案管理员负责检查凭证附件是否齐全,对不齐全的凭证负责追收后,装订成册,进行妥善保管,年末一次交处综合档案室入档。,由税管员及时向建工财务部进行“报税”并报送报表,每月1日由出纳员根据建工集团结算中心打出的账单进行逐笔对账,不对账不能出会计报表;每月2日向建工集团财务部上报会计报表。会计报表通过验收后,及时复印报送有关部门和处领导。,由出纳员日清月结,以便账面余额与实际库存相核对,并装订成册,以便保管。,对企业各项生产经营活动所做的最初记载。它是企业各项生产经营活动的客观反映,是未经过加工整理的第一手材料,企业每发生一项经济业务时,都应该按照规定程序填制原始凭证,以反映该项经济业务的整个完成情况,通过原始凭证的填制、审核、签署,可以促使有关业务部门和经办人员严格按政策和制度办事,防止铺张浪费、营私舞弊现象的发生,从而加强企业管理,作好理财工作,提高经济效益。企业的原始记录,主要包括以下几项:(1)设备的交付使用、设备维修、设备事故、安全生产等情况的原始记录。(2)材料物资收发、领退方面的原始记录。(3)反映职工人数、调动、考勤、工时利用、工资结算情况的原始记录。(4)反映劳务以及办公费开支情况的记录。(5)经上级有关部门批准的经济业务,应当将批准文件作为原始凭证附件,如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件号。(1)字迹端正、清楚,不得潦草或书写不

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  • 时间2019-08-24
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