下载此文档

内部质量体系审核员培训案例练习审核知识理解.doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约19页 举报非法文档有奖
1/19
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/19 下载此文档
文档列表 文档介绍
案例五:审核知识理解一、选择题(选择最合适的答案)抽样调查时,要注意:抽月底生产的产品作样品抽技术文件作样本抽夜间生产的产品作样品不能轻易接受受审核方事先准备好的样本审核中判定为不符合项的客观证据,必须:经受审核方确认记录在审核员的审核记录的和检查表上经审核组长再确认以上各项都是现场审核中,审核员应:严肃认真、公事公办地询问受审核方礼貌友好地与受审核方谈话在嘻笑打闹的环境中了解受审核方在第一线工人休息时去提问或谈话现场审核中,审核员可作为客观证据的是:技术科长说:“上次在车间发现工艺卡有问题,我顺手就提笔改了。”调试员说:“供应科常常从亲友所开的公司买另件,他们不是合格供应商。”车间主任说:“质检科的检验员常常扩大抽样数。”供应科长说:“车间里所用的焊接工具不合适,所以烧坏集成块。”质量体系审核的依据是:ISO9001标准组织的质量体系文件和有关规定客户的合同要求以上都是二、判断题()1、审核是为获取和客观地评价证据,以确定满足审核准则程度的系统、独立和文件化的过程。()2、内审只是总经理管理公司的手段,因此不需要审核总经理的工作。()3、在现场获得的信息,只有能够证实的,才可以作为审核证据。()4、审核的目的是发现不合格,因此在某个部门审核时应不断抽样,直至发现不合格为止。()5、审核员不得审核与自己有关的工作。()6、审核计划批准发布后,应严格按计划执行,不得进行调整。()7、审核计划通常由审核组长制订。()8、内审员可以对发现的不合格提出纠正措施建议。()9、检查表是指导现场审核的重要工具,审核时应严格按检查表进行,不得偏离。()10、审核是一个抽样的过程,因此在某个年度可以考虑不审核某个部门(比如:成品仓库)。内部质量体系审核实施计划公司名称:审核编号:计划审核日期:变更后的审核日期:审核目的:审核范围:审核依据:审核组长:审核员:第一组()第二组()日程安排日期时间第一组()第二组()首次会议日期时间第一组()第二组()编制人:日期:批准人:日期:内部质量体系审核检查表审核编号:标准要素依据文件审核员受审核部门责任人员日期序号检查要点检查方法记录判断结果编制人:批准人:内部质量体系审核不合格报告编号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合项事实陈述:不符合程序:标准:要求完成日期:不合格类型:严重□轻微□责任部门负责人确认:原因分析:采取的纠正措施:部门负责人:日期:

内部质量体系审核员培训案例练习审核知识理解 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数19
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人1301487****
  • 文件大小70 KB
  • 时间2020-03-14
最近更新