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2021年审计工作心得感悟.docx


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审计工作心得感悟

  为好的会员投稿推荐,希望对你的学习工作带来帮助。
  继续搞好经济责任审计。关键审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况,财务制度、国家财经法规实施情况,和单位内部控制制度的建立健全和实施情况,客观公正地进行审计评价。下面由xx来给大家分享审计工作心得,欢迎大家参阅。审计工作心得1
  我校在__年中,充足发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教育局审计室__年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:
  关键工作内容:各项支出均属合理。固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了对应清理。并对学生生活费给了补助。
  审计工作中的方法在详细审计工作中坚持标准,实事求是,客观公正地看待和处理问题。对学校的财务审计既以真实性为基础把基础情况摸清楚,又抓关键问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出处理问题的措施。严格审计质量管理,实施审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计汇报等审计工作的各个步骤。审计工作心得2
  内部审计工作心得__年本局内部审计工作在省局___的指导下,在局党组的直接领导下,主动落实党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和实施审计署有关内部审计工作要求和内部审计准则要求要求,根据省局相关内部审计工作会议精神,遵照查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,主动引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥主动的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格实施会计制度,建立健全岗位责任制和内部检验制度,确定了“法定代表人离任和工程完工决算项目”两项必审,全方面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,经过经济责任审计,不但达成了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考评和任用干部提供了参考依据。
  重视专题审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了很好成绩。根据年初制订的工作目标,在__年度率领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,关键注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目标立项,审前调查,制订实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计汇报征求意见等各步骤的统计规范。严把审计实施关。实施审计工作严格根据审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计汇报关。对检验结束后形成的审查审计汇报规范撰写,注意和审计事项相关的事实,包含被审计单位的财政财务收支真实、正当、效益的全方面事实和违反要求和财政财务收支的事实清楚,审计汇报中的收支数额和违纪资金和审计工作底稿中的相关数字相符。
  严把审计处理关。注意关键审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性正确,适使用方法律、法规、规章正确、详细、有效,处理处罚意见合适。严把审计评价及提议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审

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  • 时间2021-04-20