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三公经费及公务卡自查报告.docx


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三公经费及公务卡自查报告
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  根据区纪委等部门《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对XX年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:
  一、加强领导,建立专项检查机制
  根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。
  二、狠抓落实,严控各种支出
  (一)“三公”经费支出情况
  。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。
  。中心XX年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
  。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
  (二)公务卡制度执行情况
  本单位的公务卡尚在申领当中。
  三、完善监管,防控共建长效机制
  根据自查结果,中心对严格"三公"支出管理,提出了几项强化措施。
  一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;
  二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;
  三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;
  四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;
  五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;
  六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。

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  • 时间2021-05-14