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公司财务出入账流程纲要.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约10页 举报非法文档有奖
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公司财务出入账流程纲要.docWORD格式
公司财务出入账流程有关规定
为了规范公司财务出入账流程,确保公司各项业务顺利开展,加
强公司 财务管理 ,提高员工办事效率, 对公司财务出入账流程制订如
下:
一、费用(含差旅费)报销审批流程
1、基层员工报销流程
报销人填制费用报销单或差旅费报销单
部门负责人审批
公司主管副总审批
财务部负责人审核
公司总经理审批
财务付款
2、部门负责人报销流程
报销人填制费用报销单或差旅费报销单 0
公司主管副总审批
财务部负责人审核 /B
公司总经理审批
财务付款
二、费用报销管理规定
(一)关于发票的规定
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1、必须取得正规 税务 发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的
必须取得国税发票,凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发
票。
2、发票内容齐全,“客户名称”、“商品内容”、“规格”、
“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。
(二)费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途。
(三)正常的办公费用开支,必须有正式发票 (特殊情况没有发
票必须有收据) ,经手人、验收人签章, 报公司领导批准后才能报销。
(四)商品运杂费、介绍费、手续费等,必须注明商品批次及购
销发票号码,报公司领导批准后才能报销。
(五)报账时间规定:每周星期五(可提前交到财务审核)
(六)部门领导及公司领导必须按规定的权限进行审核和审批,
不得越权审批。
(七)对违反上述本规定的付款,财务人员有权拒绝支付,并及
时向上级领导请求处理。
三、采购付款 发票 管理规定
公司采购业务、按实际情况不同分以下几种情况处理: (1) 、预付款
业务, (2) 、货到付款业务。
预付款业务
采购部根据经审批采购合同填写领用支票审批单,交于部门负责人审核、
公司主管副总审批
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财务部负责人审核

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  • 时间2021-09-01
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