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凭证处理流程用户操作规程.pdf


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文档列表 文档介绍
SOP—FMFD002—00 Page 1 of 11
起草:张春华 日期:
凭证处理流程用户操作规程 审核: 日期:
批准: 日期:
类别: 执行: 日期:
版本 变更原因 批准日期 执行日期
00 新建
1 目的:
统一并规范总帐凭证从制单、审核到记帐的处理流程,提高财务凭证处理的合理性和
准确性。
2 适用范围:
总帐凭证从制单、审核到记帐。
3 文件编写部门:
财务部。
4 文件制订依据:
本公司制订。
5 文件内容概述:
该流程描述了转帐凭证输入 R/3 的过程。包括财务部对原始凭证的审核、转帐凭证的
预制。
6 具体内容:(见附图)
流程图:
SOP—FMFD002—00 Page 2 of 11

开始
FI-020-010
原始凭证
业务部门
检查原始凭证
F I-0 2 0 -0 2 0
业务部门领导 否
审核
通过

F I-0 2 0 -0 3 0
财务部进行 否
合法性检查
通过

FI-020-040
预制会计凭证
FI-020-060
预制凭证
修改 F I-0 2 0 -0 5 0
审核预制凭证
否 通过

FI-020-070

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  • 上传人元春文档
  • 文件大小310 KB
  • 时间2021-12-09