现场不合格品处理流程图
操作工/检查员首检 注:1、对于重要和关键项,分厂技术员和检查员只有判废的权利; 报废 作好标识 隔离存放 检查员评审、开票。必要时追溯上个班次产品,直至合格班次。
2、对占班产10,以下且为一般项不合格的,分厂技术员有评审及处不合格
评价 置的权利;但对占班产10,以上或为重要项或关键项不合格的,必须报质调整工装、设备等 进行返工
调整、返工 量部组织评审及处置。
合格 待处理 报告检查员 技术员 3、常用质量记录 报废 检查员开票 工作
《不合格品处理卡》:由检查员填写,用于不合格品的标识及处理记录。
报告质量部、副总经理批准 偏离许可 保存一年 技术部会审 巡检、操作工自检
《不合格品处置单》:由责任人/检查员填写,用于申请对不合格品(或可
?停止生产 ?隔离,做好标识 ?追查至上次检查合格时(直至没有不合格品为止)
疑品)进行评审,以决定返工、返修、让步接收、偏离许可或报废。保存
报废 检查员开票 检查员和/或三年。 ?处理 技术员评审 不合格 《不良品调查表》:操作者填写,用于生产过程中不合格品的记录。保存返工 评价 ?分析原因 报废 检查员开票 一年。 质量部组待处理 织评审 《让步接收申请单》(偏差回用单):责任人填写,用于对已生产的不能满返工 合格 ?制定措施,防止再发生
足工艺要求,但不影响产品性能的产品,办理让步接收手续。(返修品需
返修 工作 办让步接收) ?有效措施的“标准化”
让步接收《偏离许可申请单》:责任人填写,用于对明知将生产的产品不能满足工(办回用)
艺要求,但又必须生产,在不影响产品性能的情况下,办理偏离许可手续。
终检 让步接收、偏离许可均必须经副总经理批准后方可生效。必要时还需经?隔离、做好标识 ?追查本批所有产品乃至上批(直至没有不合格品为止)
顾客的批准。
报
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