资金审批与支付业务流程
一、目的
加强公司内部管理,规范资金审批与支付,合理控制费用支出。
二、范围
本流程适用于公司的经营性支出,如:办公费、工薪福利及相关支出、税费支出、工程
类相关支出、低值易耗品及专项支
资金审批与支付业务流程
一、目的
加强公司内部管理,规范资金审批与支付,合理控制费用支出。
二、范围
本流程适用于公司的经营性支出,如:办公费、工薪福利及相关支出、税费支出、工程
类相关支出、低值易耗品及专项支出。
本流程适用于公司全体员工。
三、职责
1、各部门负责本部门的预算及费用管理;
2、办公室负责公司日常办公用品费用的汇总、预算与申报;
3、技术部负责新产品研发费用预算与固定资产预算的报批;
4、质量部负责公司内部工量器具的申报、计量、分发、维修等所需费用的预算与管理;
5、外协、采购费用由生产部相关责任人负责按计划报批。
6、工程类相关支出由相关责任人负责。
7、财务部为资金审批与支付业务流程的管理部门;
四、流程
1、日常性费用审批支付流程:
信息费用预算预算财务财务
统计汇总申报审批备案借款
资金
单据
财务
费用
分析
使用
整理
审核
报销
总结
2、工程等专项类费用审批支付流程:
立项
三方
预算
预算
签订
财务
分析
比价
申报
审批
合同
备案
分段
竣工
单据
财务
费用
资料
付款
验收
整理
审核
结算
存档
3、生产运营类支出:
计划
分析
费用
计算
预算
申报
预算
审批
外协
采购
入库
核算
单据
用款
财务
财务
费用
核算
整理
汇总
分析
审核
支付
对账
五、审批权限
(一)、日常经营性费用支出
1)办公费
金额5000元以下的办公用品(含低值易耗品)统一由办公室拟订采购计划,总经理签批即可办理。
2)日常费用
水电费、劳保费、营业税、文具印刷、书报杂志等,金额1000元以下支出项目经理审
核,总经理签批;1000元以上3000元(含3000元)以下的支出部门经理审核,总经理签批;3000元以上的支出总经理报执行董事批准或授权总经理签批。
3)差旅费
市内交通费报销,各部门因公办事需乘坐出租汽车等,须报办公室主任审核、总经理签批;到外埠因公出差,需经总经理同意,发生的差旅费,由部门经理和财务部审核后,报总经理签批。
4)汽油费
办公室负责购买汽油,在预算内的金额,报总经理签批。费用标准按照办公室统一制定的公司车辆管理办法执行。
5)修理费
机动车因故障需修理时,须报经办公室。费用经办公室、财务部审核后,由办公
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