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国际化运作的内部审计模式案例
国际化运作的内部审计模式案例.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse近年来,国际内部审计发展十分迅速.它适应了国际跨国公司地...

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医院内部审计工作计划例文
医院内部审计工作计划例文.docx

医院内部审计工作计划例文第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计...

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内部审计
内部审计.docx

当遇到审计范围限制(scopelimitation)时,内部审计主管(thedirectorofinternalau-diting)应该向公司董事会的...

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内部审计
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高级审计理论与实务 ---内部审计高莹gy2302@精心整理专业资料,请放心下载2002年12月21日,美国《时代》周刊把...

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内部审计管理标准(内审部)
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1 目的为规范内部审计管理,明确各管理部门在内审管理中的管理职责及要求,特制订本制度。2 范围本制度规定了...

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国际化运作的内部审计模式案例
国际化运作的内部审计模式案例.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..陀拦痢裙符赎充月稚敷苗妄继忍厘价尘钩拾企劝跨蚜淆炙...

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内审案例150
内审案例150.doc

蚁艿对于制造业给出150个案例的分析,可以结合自己的实际去联想、分析,以达到举一反三的作用。罿羃【案例1】...

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国际化运作的内部审计模式案例
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公司内部审计工作计划范例
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公司内部审计工作计划范例一、集团公司内部审计工作总体思路: 1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的...

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医院内部审计工作计划例文
医院内部审计工作计划例文.docx

医院内部审计工作计划例文工作计划网权威发布医院内部审计工作计划例文,医院内部审计工作计划例文相关信息请...

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四川省内部审计条例概述
四川省内部审计条例概述.doc

四川省内部审计条例(NO:SC)时间:2008-04-11来源:四川人大网 2007年11月29日四川省第十届人民代表大会常务委...

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国际化运作的内部审计模式案例
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EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..近年来,国际内部审计发展十分迅速。它适应了国际跨国公...

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公司内部审计工作计划范例
公司内部审计工作计划范例.doc

公司内部审计工作计划范例本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载...

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医院内部审计工作计划例文
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医院内部审计工作计划例文本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载...

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内部审计
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内部审计:是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过系统规范的方法,评价并改...

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内审案例
内审案例.doc

内审案例:武钢的“内审三部曲”武钢的内部审计一直被业内称作是中国企业内审的一面旗帜。内部审计作为企业的...

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内部控制审计报告内部控制审计报告 企业内部控制审计方案
内部控制审计报告内部控制审计报告 企业内部控制审计方案.doc

内部控制审计报告内部控制审计报告企业内部控制审计方案内部控制审计报告信会师报字【2012】第510079号南京...

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内部审计学之内部审计程序
内部审计学之内部审计程序.ppt

内部审计学第二章内部审计程序1.内部审计人员在制定内部审计计划时,需要考虑并记录哪些信息?2.分析比较我国...

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内控制度评审的审计案例
内控制度评审的审计案例.doc

内控制度评审的审计案例[案例1]审计背景????对某公司物流管理的内控制度评审,着重对其原料、半成品、产成品...

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公司内部审计工作计划范例
公司内部审计工作计划范例.doc

公司内部审计工作计划范例这是一篇,通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决...

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医院内部审计工作计划范例
医院内部审计工作计划范例.doc

工作计划:________医院内部审计工作计划范例单位:______________________部门:______________________日...

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银行内部审计工作计划范例
银行内部审计工作计划范例.doc

工作计划:________银行内部审计工作计划范例单位:______________________部门:______________________日...

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内部审计学之内部审计程序
内部审计学之内部审计程序.ppt

内部审计学商学院会计系李栋辉第二章内部审计程序1.内部审计人员在制定内部审计计划时,需要考虑并记录哪些信...

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房地产内部审计处罚条例
房地产内部审计处罚条例.docx

房地产内部审计处罚条例目录第一章 总则 1第二章 审计处罚种类与权限 1第三章 采购管理审计处罚规定 2第四章...

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内部审计工作底稿案例研究分析
内部审计工作底稿案例研究分析.doc

内部审计工作底稿案例分析————————————————————————————————作者:————...

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电算化会计系统内部控制审计案例
电算化会计系统内部控制审计案例.docx

电算化会计系统内部控制审计案例1.案例背景。B公司是一家以房地产经营为主导,业务范围涉及到金融证券、交通...

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内审案例
内审案例.doc

内审案例————————————————————————————————作者:————————————...

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丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例讲课教案
丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例讲课教案.ppt

医院内部审计工作流程、内部控制审计流程 相关内部控制典型案例丁朝霞中山大学审计处副处长大纲前言:轻轻松...

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上市公司内部控制审计案例参考
上市公司内部控制审计案例参考.docx

上市公司内部控制审计案例参考2016-11-30中国内部审计中国内部审计china-audit?中国内部审计,愿做您的咨询伙...

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丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例
丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例.ppt

医院内部审计工作流程、内部控制审计流程 相关内部控制典型案例丁朝霞中山大学审计处副处长唉蒲仕胚责砧零患...

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年度内部审核方案及内审计划
年度内部审核方案及内审计划.doc

XXXX有限公司实验室年度内部审核方案及计划编号:一、审核方案结合本实验室实际情况,本年度内审按各岗位职责...

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工程合同审计案例研究 基于内部审计的视角
工程合同审计案例研究 基于内部审计的视角.doc

建设项目审计(也称为固定资产投资审计、工程审计、基建审计等是我国审计领域的一项重要内容,国家审计、社会...

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国际化运作的内部审计模式案例
国际化运作的内部审计模式案例.doc

近年来,国际内部审计发展十分迅速。它适应了国际跨国公司的全球经营战略,它在风险管理、控制框架及治理程序...

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内部审计
内部审计.doc

--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________内部审计离任...

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五矿总公司内部审计条例
五矿总公司内部审计条例.doc

--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________五矿总公司内...

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美国现代企业内部审计 现场审计(范例)
美国现代企业内部审计 现场审计(范例).doc

--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________美国现代企业...

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公司内部审核实操案例
公司内部审核实操案例.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________公司内部审核实操案例课程...

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内审案例150
内审案例150.doc

对于制造业给出150个案例的分析,可以结合自己的实际去联想、分析,以达到举一反三的作用。【案例1】某涂料厂...

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内部审核实操案例模板
内部审核实操案例模板.doc

内部审核实操案例课程明称:质量管理学时:36h案例类型:选编案例来源:内部审核实操案例第一节公司介绍一、公司...

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会计审计全书内部审计13内部审计具体准则第9号——内部审计督导
会计审计全书内部审计13内部审计具体准则第9号——内部审计督导.docx

内部审计具体准则第9号——内部审计督导第一章总第一条为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计的质量,根据...

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毕业论文内部审计质量案例分析
毕业论文内部审计质量案例分析.docx

随着经济全球化的发展,内部审计贯穿于企业主产经营的始末,是财务管理的重要内容,同时也是当前企业管理工作的...

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内部审计
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离任审计与经理离、接任工作交接管理办法第一条为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、...

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房地产内部审计处罚条例
房地产内部审计处罚条例.docx

目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十...

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毕业论文内部审计质量案例分析
毕业论文内部审计质量案例分析.doc

随着经济全球化的发展,内部审计贯穿于企业主产经营的始末,是财务管理的重要内容,同时也是当前企业管理工作的...

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国际化运作的内部审计模式案例
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近年来,国际内部审计发展十分迅速。它适应了国际跨国公司的全球经营战略,它在风险管理、控制框架及治理程序...

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内部审计
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离任审计与经理离、接任工作交接治理方法第一条为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、...

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内审案例150
内审案例150.doc

对于制造业给出150个案例的分析,可以结合自己的实际去联想、分析,以达到举一反三的作用。【案例1】某涂料厂...

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内部审计
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讲解人:康玉霞石家庄经济学院华信学院内部审计企业内部的一个独立机构。内部审计的目的?一、什么是内部审计...

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福建省内审师《内部审计基础》内部审计部门考试题
福建省内审师《内部审计基础》内部审计部门考试题.docx

2016年上半年福建省内审师《内部审计基础》:内部审计部门考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总...

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房地产内部审计处罚条例
房地产内部审计处罚条例.docx

目录第一章 总则 1第二章 审计处罚种类与权限 1第三章 采购管理审计处罚规定 2第四章 销售管理审计处罚规定...

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湖南省内审师《内部审计基础》:内部审计考试题
湖南省内审师《内部审计基础》:内部审计考试题.docx

湖南省2017年内审师《内部审计基础》:内部审计考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,6...

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内部审计与外部审计
内部审计与外部审计.doc

提要本文从审计的起源及发展入手,论述国家审计、注册会计师审计、内部审计三者的起源、发展以及现状,对内外...

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美国现代企业内部审计 现场审计(范例)
美国现代企业内部审计 现场审计(范例).doc

美国现代企业内部审计现场审计(范例)二、现场审计的性质??内部审计人员在被审计单位所在地进行的现场工作包...

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天津内审师《内部审计基础》内部审计试题
天津内审师《内部审计基础》内部审计试题.docx

2015年下半年天津内审师《内部审计基础》:内部审计试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分...

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三鹿奶粉事件内部审计案例分析
三鹿奶粉事件内部审计案例分析.doc

三鹿奶粉事件内部审计案例分析【摘要】控制环境是企业内部控制其它要素的前提,是企业健康运行的保证,“三鹿...

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公司内部审计工作计划例文
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公司内部审计工作计划例文一、 指导思想牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念,坚持“服务大局、围绕中...

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公司内部审计工作计划范例
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公司内部审计工作计划范例这是一篇公司内部审计工作计划,通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了...

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世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)[全文]
世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)[全文].doc

HughYan1世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)世界通信财务舞弊案例审计分析世界通...

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内部审计
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内部审计(DOC)内部审计(internalaudit)该条H对应的页面分类是内部审计。什么是内部审计内部审计,是建立于组...

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内部审计内容
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内部审计的内容公司内部审计中对财务部门的审计内容一是否建立为保证财务工作有序进行的管理办法。是否认真...

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企业内部审计与内部控制审计
企业内部审计与内部控制审计.pdf

企业内部审计及内部控制审计企业内部审计及内部控制审计snai马莉黛高级会计师版权所有主要内容第一部分企业...

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内部审计--年报预审中不同情况的案例研讨
内部审计--年报预审中不同情况的案例研讨.ppt

年报预审中不同情况的案例研讨E-Mail:本讲稿仅供学员学习使用,请不要私自用于商业目的或上网发布。1简介李晓...

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XX内部审计工作总结范例
XX内部审计工作总结范例.doc

最新XX内部审计工作总结范例/fanwen为您整理了最新XX内部审计工作总结范例,本文主要提供了一些经典例文,希望...

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电算化会计系统内部控制审计案例
电算化会计系统内部控制审计案例.doc

电算化会计系统内部控制审计案例1.案例背景。B公司是一家以房地产经营为主导,业务范围涉及到金融证券、交通...

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内审案例
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???????????????????????精品料推荐???????????????????内审案例:武钢的“内审三部曲”武钢的内部审计一直被...

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某公司内部审计管理条例
某公司内部审计管理条例.doc

五矿总公司部审计条例总则为加强公司部审计监督,保护企业合法权益,根据《中华人民国审计法》、《中华人民国...

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企业内部审计工作计划范例
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企业内部审计工作计划范例撰写人:___________日 期:___________企业内部审计工作计划范例一、集团公司内...

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上市公司内部控制审计案例参考
上市公司内部控制审计案例参考.doc

上市公司部控制审计案例参考中国内部审计微信号 china-audit功能介绍 中国部审计,愿做您的咨询伙伴、家中的...

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内部审计
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公司内部审计*1公司内部审计参考书目:李三喜,《内部审计规范精要与案例分析》,中国市场出版社,2006年1月...

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房地产内部审计处罚条例
房地产内部审计处罚条例.docx

目 录第一章 总则 1第二章 审计处罚种类与权限 1第三章 采购管理审计处罚规定 2第四章 销售管理审计处罚规...

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福建省内审师《内部审计基础》内部审计部门考试题
福建省内审师《内部审计基础》内部审计部门考试题.docx

2016年上半年福建省内审师《内部审计基础》:内部审计部门考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟...

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内部审计与外部审计
内部审计与外部审计.doc

提要本文从审计的起源及发展入手,论述国家审计、注册会计师审计、内部审计三者的起源、发展以及现状,对内...

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湖南省内审师《内部审计基础》:内部审计考试题
湖南省内审师《内部审计基础》:内部审计考试题.docx

湖南省2017年内审师《内部审计基础》:内部审计考试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分...

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内部审核案例讨论(简体)
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案例讨论1.背景说明&甲公司甲公司系乙公司的大客户,该公司于二年前即致力ISO9001质量管理系统的建立.甲公司...

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国际化运作的内部审计模式案例
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Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.泰允框蹿惯鬃差殖葱申疹护享抿喉胸...

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内部审计管理标准(内审部)
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1 目的为规范内部审计管理,明确各管理部门在内审管理中的管理职责及要求,特制订本制度。2 范围本制度规...

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2021年内部审计成功案例分析讲义
2021年内部审计成功案例分析讲义.ppt

一、通用电气公司简介二、通用电气公司的内部审计情况三、通用电气公司内部审计特点分析四、对我国企业内部...

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内部审计-内部控制审计程序
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内部审计 -内部控制审计程序前言 41.1内部审计程序的编制基础41.2内部审计程序的内容简介61.3内部审计程序的...

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国际化运作的内部审计模式案例
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国内审计失败案例
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审计失败案例分析精选课件国内审计失败案例1992年9月18日,深圳特区会计师事务所因“深圳原野公司”案件而被...

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2021年内部审计工作计划例(一)
2021年内部审计工作计划例(一).doc

2021年内部审计工作计划例(一)撰写人:___________日 期:___________2021年内部审计工作计划例(一)为...

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内部控制审计审计方案(20210127023345)
内部控制审计审计方案(20210127023345).docx

内部控制审计审计方案资本性支出业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司[XX公司]审计覆 盖期间可工作...

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五矿总公司内部审计条例
五矿总公司内部审计条例.docx

五矿总公司内部审计条例第一章总则第一条为加强公司内部审计监督, 保护企业合法权益, 根据 《中华人民共和...

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内审案例
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内审案例:武钢的“内审三部曲”武钢的内部审计一直被业内称作是中国企业内审的一面旗帜。 内部审计作为企业...

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美国现代企业内部审计 现场审计(范例)
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美国现代企业内部审计 现场审计(范例)二、现场审计的性质内部审计人员在被审计单位所在地进行的现场工作包括...

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世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)[全文]
世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)[全文].doc

Hugh Yan1世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)世界通信财务舞弊案例审计分析世界...

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世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)[全文].doc

Hugh Yan1世界通信财务舞弊案例审计分析(内部审计与计算机审计案例分析)世界通信财务舞弊案例审计分析世界...

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【内部审计个人总结范文三篇】内部审计工作底稿范例
【内部审计个人总结范文三篇】内部审计工作底稿范例.doc

【内部审计个人总结范文三篇】内部审计工作底稿范例【导语】工作总结是为了我们的工作能够做得更好,我们的...

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内部审计选读索耶内部审计审计报告
内部审计选读索耶内部审计审计报告.docx

Lele was written in 2021内部审计选读索耶内部审计审计报告内部审计经典选读:索耶内部审计-审计报告——异...

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内部审计报告范例精选版
内部审计报告范例精选版.docx

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】内部审计报告范例内部审计报告(范例)(6)报告审计工作结...

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内部审计审计抽样
内部审计审计抽样.pptx

第八章 审计抽样主要内容:审计抽样的涵义,抽样技术的运用重点掌握:审计抽样基本判断及结论的推断讲授方...

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内部审计内控审计资料存货管理审计方案页
内部审计内控审计资料存货管理审计方案页.docx

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】内部审计内控审计资料存货管理审计方案页内部控制审计审...

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内部审计选读索耶内部审计审计报告p
内部审计选读索耶内部审计审计报告p.docx

文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]内部审计选读索耶内部审计审计报告p内部审计经典选读:...

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三鹿奶粉事件内部审计案例分析
三鹿奶粉事件内部审计案例分析.doc

三鹿奶粉事件内部审计案例分析【摘要】控制环境是企业内部控制其它要素的前提,是企业健康运行的保 证,“三...

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上市公司内部控制审计案例参考
上市公司内部控制审计案例参考.doc

上市公司部控制审计案例参考china-audit中国部审计,愿做您的咨询伙伴、家中的宾客、亲密朋友,各行业部审计...

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上市公司内部控制审计案例参考
上市公司内部控制审计案例参考.docx

上市公司内部控制常计案例参考2016-11-30 中国内部审计 中国内部审计china-audit 中国内部审计,愿做您的咨...

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三鹿奶粉事件内部审计案例分析
三鹿奶粉事件内部审计案例分析.doc

三鹿奶粉事件内部审计案例分析【摘要】控制环境是企业内部控制其它要素的前提,是企业健康运行的保 证,“三...

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国内审计失败案例
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审计失败案例分析国内审计失败案例国内审计失败案例1992年9月18日,深圳特区会计师事务所因“深圳原野公司”...

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内审案例15
内审案例15.doc

内审案例150对于制造业给出150个案例的分析,可以结合自己的实际去联想、分析,以达到举一反三的作用。【案...

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内部审计管理标准(内审部)
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内部审计管理制度1目的为规范内部审计管理,明确各管理部门在内审管理中的管理职责及要求,特制订本制度。2...

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