采购部管理程序文件编号:J-CG-005文件页数:版本号:F文件名称:退货管理制度适用范围:采购一、二部,财务部,各门店收文部门:采购一、二部,财务部,各门店保密级别:□绝密□秘密■普通拟制:采购一、二部审核:陆爱冬批准:日期:●不需会签○需会签中心总经理会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/,规范公司商品退货执行中各部门、岗位的操作流程,明确各环节执行人的责任,特制定本制度。、二部,财务部,:负责发布退货通知及回收退货凭证及K3系统退库,跟踪监控整个退货流程;:监督推进商品按时退回总仓;:负责跟进门店退货商品回收检查工作,办理退货;:负责退货手续凭证存档及退货帐务处理;(略),报采购一、二部经理审批,在24小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息;,有公司物流配送的门店在48小时内将退货商品及跟机礼品检查清楚后交物流车打包回总仓,有问题商品则须在调拔单上注明;通过邮寄的门店需在72小时内必须将退货商品退回总仓;如有未售送修手机,需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证;、二部退货通知书三天内,收集各门店退货商品回总仓并审核退库,总仓对门店调回的退货商品进行逐一验收,将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一、二部产品经理、门店负责人,根据供应商缺损报价追究调入门店;、二部商务助理,通知供应商前往总仓办理退货;,由采购一、二部将供应商退货授权书发总仓,总仓核对盖公章退货授权书及盖公章身份证复印件信息与提货人信息一致给予退货,收取退货授权证明原件及复印收货人身份证,在证明上注明退货明细包括商品型号、颜色、IMEI、日期和总数,收货人在退货单上签名确认,复印件由总仓保存,原件次日采购一、二部交相应商务助理,商务助理收到退货证明及加盖公章委托人身份证以及货品签收明细凭证后及时做K3库存退库并打印退货单核对退货明细,退货单由采购一、二部产品经理签名确认后交财务部做帐务处理及存档。,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,根据情节处理;,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,根据情节处理;,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,根据情节处理;,根据供应商报价,由调入门店门店及仓管员承担费用。
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