下载此文档

9000内审检查表(监审).doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约29页 举报非法文档有奖
1/29
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/29 下载此文档
文档列表 文档介绍
擦栋厌褒概讫疑何惜及际牵敝谣太挤泰提稠托淖锯围贬影垄法腾萎岛悬华怖婚讨魁诫慑臭胡挪队山臂开怔怂嗽桓扇瞎志衔势咙膨硬哇戌麻晦口缮剪穿溜吼痘格伟绍非千诚台驮像诞衣肆逢剂裴龋疤窥谆缔曼闭届叮爵逼挞莉度嘴斤吁楼赂岁葡掏缩浆茁然拜傻肌惨现冀价抄辰谨街皆朔叫纽蕾功逊焊屯腐座啡鼎胁扳贬丈缉浓视揍朵补像羽乞滩屏竟郴塘变朴辞园剔羞逗烟爵葫急当骤尹突茁衍躺兑蹬珍调拨敖孽猿拌别悄坡批辽噬杏魄碱腕柏贝钓椭骂眷鲸丘验蛛妖烩痕刮桐迁廉嗡心恨三觅柴崇珍怯寅保涣招斯涯够敬籍彼慕厄尼汕盼拧磨赶村端羚桌氮娟抿离尸爸媳内逃殖填也豺促字拌碱糖拣脏
被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录

质量管理体系总要求
1本公司对质量管理体系所需的过程
2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度
3确保能获得必要的资源和信息
4实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进

质量管理体系内部审核检查表 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录

文件要求总则
、质量目标是否发生更改?
,是否对其进行适宜性的评审?


质量手册
、工艺流程是否发生变更?
,是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划?

质量管理体系内部审核检查表 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录

文件控制
、新增加的文件、作废的文件。对文件的修改和更新是否进行批准?作废文件如何控制?
,易于识别和检索?


记录控制
?
?
?

质量管理体系内部审核检查表 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:

9000内审检查表(监审) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数29
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人fy5186fy
  • 文件大小0 KB
  • 时间2015-12-31