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被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录
质量管理体系总要求
1本公司对质量管理体系所需的过程
2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度
3确保能获得必要的资源和信息
4实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进
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被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录
文件要求总则
、质量目标是否发生更改?
,是否对其进行适宜性的评审?
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质量手册
、工艺流程是否发生变更?
,是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划?
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被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
标准条款
审核内容
现场实施记录
文件控制
、新增加的文件、作废的文件。对文件的修改和更新是否进行批准?作废文件如何控制?
,易于识别和检索?
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记录控制
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被审核部门: 行政部审核员: 9000内审检查表(监审)11质量管理体系内部审核检查表被审核部门: 行政部审核员:
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