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云南省内审师内部审计基础外部审计师概念模拟试题.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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2015年下半年云南省内审师《内部审计基础》:外部审计师概念模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题)1、如果与传统的信息系统开发相比较,那么,以下哪项内容属于开发终端用户计算(EUC)应用程序方面的普直到两年以后才有一名直线经理发现嫌疑人的持续舞弊行为。审计主管当时应采取的恰当措施应当是A:主管的做法是正确的。
B:主管人员应当定期协同安全部门复核案件处理情况;C:主管人员应当直接实施调查;D:主管人员应当解雇嫌疑人17、雇员福利、薪水扣减、工作分类和某他类似信息进行追踪。内部审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。该内部审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作?
A:根据雇员退休时正实行的退休金计划进行分层,按人头审查退休金和医疗费的合理性B:应用通用审计软件选取货币单位退休金样本,并确定公司是否向每名退休雇员正确支付了退休金C:应用通用审计软件选取退休金属性抽样样本,并开展详细测试,以确定每名被选人士是否都获得了恰当的福利D:审查过去10年总体退休费用的趋势。如果退休费用增加,则说明需要进一步开展调查18、下列哪项政策有可能创造条件导致舞弊A:由负责预算执行的员工同时进行预算制定;B:销售和生产目标的不合理;C:部门雇员政策往往导致那些合格的熟练应聘者被拒;
D:部门会记政策的执行以样本为基础。
19、以下哪项内容是对专家系统的最恰当应用?
A:编写聘用广告。
B:编制财务报表。
C:对审批信贷实施授权制度。
D:对开单报表进行处理。
20、以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动?I。编写详细的审计程序;II。确定被审计单位的目标、LI的和标准;IIL确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施;IVo确定相关的审计目标。
A:顺序是II、【、IV、III;B:顺序是II、III、IV、I;C:顺序是II、IV、I、III;D:顺序是III、IV、II、【21、以下哪项关于公司薪金制度和相关奖金的说明是对的?I、应该将奖金制度看作是组织控制环境的一部分,并且应该在编制内部控制报告时也要考虑到它。
II、薪金制度不是公司内部控制制度的一部分,并且不应该在编制组织内部控制报告时考虑它。III、对薪金系统的审计应该独立于对公司其他衍生的贸易活动的审计,并且不应该将其作为衍生审计的一个必不可少的部分。
A:只有IB:只有IIC:只有IIID:II和III22、控制自评要求员工评价控制措施的适当性,并在组织内找到改进的机会。让员工参与控制自评的原因是I。更好地激励员工做正确的事情。I【。员工对待其工作是客观的。I1L员工能够独立地评价内部控制。IVo管理人员需要员工的反馈信息。
A:[和【IB:III和IVC:I和【VD:I【和IV23、面临审计范围的限制(scopelimitation)时,内部审计主管(thedirectororinternalau-diting)应该A:。
B:。
C:。
D:。
24、在运用《道德守则》中的相关行为标

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  • 时间2022-05-06