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财务报销审批制度.doc


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宁波******有限公司
财务报销及审批制度
起草部门:财务部
起草/日期:
审核/日期:
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修订状态
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修改理由/内容
修改/日期
审批/日期

财务审批及报销制度
目录

第一章、总则-------------------------------------------------------------------3
第二章、个人借款管理办法-------------------------------------------------3
第三章、预付账款管理办法-------------------------------------------------4
第四章、费用报销管理办法-------------------------------------------------5
第五章、材料付款及其他特定事项开支审批---------------------------12
第六章、附则----------------------------------------------------------------- 13
附件一、国内差旅费开支标准---------------------------------------------14
财务审批及报销制度
第一章总则
1. 为加强财务管理、规范经营活动、理顺业务关系、提高工作效率,根据本公司的特点,制定本制度。
2. 所有部门的经济活动应纳入预算管理,预算内的支出审批从简,预算外的支出严格控制。预算内的付款由财务办理,预算外的付款一律报总经理审批,对单位付款不得使用现金或现金支票结算。
第二章个人借款管理办法
3. 个人借款
员工办理个人借款时,填写“领款凭证(差旅费借支单)”。除出差、业务备用、以及公司相关制度中规定申请个人借款外,其余情况原则上不允许个人借款。
4. 个人借款限额及审批程序
个人出差(不含长期驻外) 借款金额应控制在审定的出差费用预算总额以内,出差人凭经批准的“出差申请报告单”办理借款手续。审批程序规定为:
借款人申请→部门负责人审核→财务审核→总经理审批→借款
个人确因承办业务需要,可借用业务备用金,审批程序为:
借款人申请→部门负责人审核→财务审核→总经理审批→借款
5. 还款时间要求

出差人必须于出差回来后7个工作日内填差旅费报销单冲账,报销单据不足以抵偿借款的,差额必须用现金归还。由于情况变化,出差被取消,所借款项必须立即归还。

业务结束后,经办人必须在7个工作日内填单报销,报销单据不足以抵偿借款的,差额必须用现金归还。因情况变化,原来业务取消,所借备用金必须立即归还。
6 不(迟)还款责任
,从次月起财务部将书面通知人力资源部从其工资中逐月扣回,并每月按尚欠借款余额从应还款日开始按银行贷款日利率计收利息。
,审批借款的部门负责人负连带清偿责任,并规定在事实确认后15个工作日内清偿。
第三章预付账款管理办法
7 预付款审批程序
,需要预先全部(后取得结算发票)或部分支付款项而形成预付款。属于专项费用开支的预付款,要求必须办理专项费用开支事前申报手续,并附送相关合约、协议。经办人申请款项支付时,填写“付款申请单”,连同经批准的相关合约、协议一同送交财务部门审核支付。海外运输费预付款除外,但要求每月必须进行清理、及时核销。
,对确需预付款的紧急材料采购,需列出预付款供应商明细,提交部门负责人行审批流程,专项报告中需列明“何时交货,何时付款,何时开发票核销预付款”;批准后,连同填写的付款申请单、报价单、核价单、订购单合同一同送交财务部门审核,同时在付款申请单备注栏注明业务部门要求的付款时间。在收到发票后,办齐手续,填制报销单,进入审批流程。(特别注明:一收到发票需马上进行办理,否则发票过期失效,由经办人承担有关责任)。
%,国外设备预付款不做具体要求,视情况而定。当国内设备付款金额超过合同金额的50%时,供应商需开全额发票;对于设备、备品备件预付款,需在付款申请单用途栏注明“预付款”,对同一事项首次预付时必须附合同原件(往后则附合同复印件)。
预付款审批程序如下:
经办人申请→部门负责人审核→财务审批→总经理审批→付款
对预付款遵循“谁经办,谁跟踪,谁负责”的管理原则,经办人应及时取得发票并到财务部门办理核销手续,财务部门每月对预付

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