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内部 审 核 报 告.docx


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
内部 审 核 报 告
内 部 审 核 报 告
NO:2011-19
报告号
院20 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
内部 审 核 报 告
内 部 审 核 报 告
NO:2011-19
报告号
院2011-4
审核起止日期
2011年8月30日至9月1日
受审核方:项目领导及各职能部门、厂队
审核组成员:罗燕秋 刘诚诚
1、引言:
本次审核是按院2011年度内审计划,对牛栏沟项目部是否按照公司管理体系文件要求有效进行管理和改进进行检查,目的是对管理体系在项目部的运行情况进行检查、证实和评价。
2、审核范围:
1)项目部领导、各部门与管理体系运行有关的职能、活动;
2)管理体系手册覆盖的所有办公、生产、施工、服务场所及标准条款(除ISO9001:2008标准设计与开发)。
3、审核依据:
1)GB/T19001-ISO9001:2008
2)GB/T24001-ISO14001:2004
3)GB/T28001-OHSAS18001:2001
4)GB/T 50430-2007
质量、职业健康安全与环境管理手册、程序文件、法律法规、第三层次文件及各种管理规定;
产品范围:水电项目施工
4、受审核方主要参加人员:
项目部领导及各部室负责人。
内 部 审 核 报 告
5、审核综述
根据院审核实施计划的安排,公司审核小组于2011年8月30日至9月1日对牛栏沟项目部的8个职能部门进行了质量、环境管理和职业健康体系审核。审核小组30日上午查看施工现场,了解施工现场的质量、安全和环境管理情况,30日下午召开了首次会议,随后与项目部领导进行了沟通,项目领导介绍了工程施工、质量和安全、环保、经营状况等情况,使审核组对项目部的管理活动有了较为全面的了解。会后开始对8个职能部门管理活动进行了审核。
审核工作分2个小组进行,通过查阅管理证据,审核小组看到,项目部领导重视体系运行工作,组织机构建全。在进度方面,左岸边坡开挖及支护、左岸泄洪闸土建部分全部完成,右岸边坡开挖支护至EL480m,弃渣场防洪工程全部完成。产值方面,项目部2011年实际完成2050万元,累计完成5800万元,完成合同额的42%;质量管理方面,项目部加强对现场的管控力度,开工至今累计评定423个单元,合格423个,合格率100%,优良368个,优良率87%,施工质量管理受控。安全方面未发生安全事故,环境管理无投诉,实现了项目部的管理目标。
但是,在审核中也项目发现对质量、职业健康安全与环境管理体系理解上还有一些不足,在实际工作中还有做得不到位的地方,提出如下改进建议:
一、共性问题
建议项目部组织各部门学习与工作职能相关的2008版《管理手册》、《程序文件》和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007),熟悉文件和规范的要求,理顺部门工作的开展;通过学习和理解,加深对体系的认识,并应用于日常工

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  • 上传人Duan050176
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  • 时间2022-07-12