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审计案例分析论文--中信泰富公司内部控制案例分析.docx


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约13页 举报非法文档有奖
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审计案例分析课程论文:中信泰富公司内部控制案例分析审计案例分析课程论文题目:中信泰富公司内部控制案例分析学生姓名徐欢学号 090103500133 指导教师傅黎瑛二级学院会计学院专业名称 09 会计双专业班级 09 物流 2012 年 6月审计案例分析课程论文:中信泰富公司内部控制案例分析中信泰富公司内部控制案例分析摘要:企业的内部控制制度是企业管理现代化的必然产物,加强内部控制制度建设是建立现代企业制度的内在要求。有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置,提高劳动生产率,而且更能防范和发现企业内部和外部的欺诈行为。但是目前有相当一部分企业对建立内部会计控制制度不够重视,导致会计信息失真,会计秩序混乱,违法违纪现象时常发生,以致管理失控,资产流失、经营失败。因此。建立和完善企业内部会计控制策略是当前企业管理面临的一个重要问题。关键词:内部控制;管理现代化;资源合理配置审计案例分析课程论文:中信泰富公司内部控制案例分析目录 ............................................................................................................................ 4 ............................................................................................................ 4 内部控制定义................................................................................................. 4 内部控制五要素............................................................................................. 4 .................................................................................................... 5 .................................................................................................................... 7 控制环境......................................................................................................... 7 风险评估......................................................................................................... 8 控制活动......................................................................................................... 8 信息和沟通..................................................................................................... 9 监控................................................................................................................. 9 .................................................................................................................... 9 筑严密的企业内部控制体系,建立健全控制制度....................................... 9 对企业财务活动实行全面预算控制........................................................... 10 必须加强公司会计报告的监管和控制.

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  • 时间2017-06-21