目前文档修改密码:8362839
某企业物料和采购管理系统
(一) 材料分类编号
、物料划分
(二) 存量控制
(三) 请(采)购作业
1. 请购方法设定
2. 请购部门设定
3. 请购手续及权限
4. 请购进度控制
5. 供给厂商选择和资料建立
6. 采购方法设定
7. 询价、议价及订购作业
8. 采购进度控制
9. 采购核决权限
10. 进口事务作业
11. 厂商交货异常处理
(四) 验收作业
1. 收料作业要求
2. 超短交料处理
3. 检验规范设定
4. 检验结果处理
5. 材料退货处理
(五) 仓储作业
1. 仓位计划
2. 料位及料品标示
3. 帐务处理
4. 盘点周期方法及异常处理
5. 仓库安全管理方法
(六) 领料、发料作业
1. 材料领用要求
2. 以旧换新要求
3. 材料退库作业
4. 外协加工料交运管理
(七) 成品仓储管理
1. 仓位计划
2. 缴库核点
3. 出货控制
4. 退货处理
5. 滞成品管理
(八) 滞料、废料管理
1. 滞料、废料定义
2. 滞料、废料处理
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先查对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购统计"及其它相关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方法及多种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。具体作业程序及关键点如:
□ 采购作业程序及关键点
标准采购作业细则
□ 请 购
第一条 请购部门划分
各项材料请购部门以下:
(一)常备材料:生产管理部门
(二)预备材料:物料管理部门
(三)很备材料:
:生产管理部门
:使用部门或物料管理部门
第二条 请购单开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供给厂商供给统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方法,提出请购。
(三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用具由物料管理部门按月依耗用情况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单,并能够"总务用具申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举以下:
1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼品等。
2. 招待用具:饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定时刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条 请购核决权限
(壹) 内购:
1. 原物料:
(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
:
(1)请购金额预估在20XX元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在20XX元至2万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3. 总务性用具:
(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
附注:凡列入固定资产管理请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购:
(含)元以下者,由经理核决。
,由总经理核决。
第五条 请购案件撤销
(一)请购案件撤
2021年公司物料与采购管理标准规定 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.