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内审员培训案例分析练习题
内审员培训案例分析练习题.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________内审员培训案例分...

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美国现代企业内部审计审计方案(范例)
美国现代企业内部审计审计方案(范例).doc

美国现代企业内部审计审计方案(范例本部分主要阐述与审计方案编制相关的审计准备工作以及审计方案本身的有关...

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内部审计经典案例库  ppt课件
内部审计经典案例库 ppt课件.ppt

版权所有中国移动通信管理学院教师指导书采购风险 内部控制与内部审计案例汇总 2007年10月1PPT课件中国移动...

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内部审计质量评估案例研究
内部审计质量评估案例研究.doc

内部审计质量评估案例研究本文由石头的石贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源...

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内审检查表实例
内审检查表实例.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________内审检查表实例内审检查表...

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9001内审检查表实例
9001内审检查表实例.docx

内审检查表实例以下设计了10份检查表,为了节省篇幅,只在“品管部审核检查表”中设直了“检查结果记录”一栏...

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内审员培训案例分析练习题
内审员培训案例分析练习题.doc

以下給出制造业現場審核情況,請各位结合自己的实际情況進行判斷、分析,問題描述部門違背了那一個標准條款,並...

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国内外舞弊审计经典案例
国内外舞弊审计经典案例.doc

案例三:粤海铁路公司舞弊案一、案例介绍背景资料粤海铁路:粤海铁路从广东湛江直至海南叉河,是我国第一条跨海...

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2020年度内审检查表(完整案例)
2020年度内审检查表(完整案例).doc

检查表受审核部门:管理层涉及要素:标准要素审核内容审核结果1.2应用体系过程是否有删减?理由是否充分?4.1总...

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国内重大审计舞弊案例整理
国内重大审计舞弊案例整理.docx

曝光时间事件会计师事务所责任会计师事务所处罚涉案注册会计师处罚企业的相关处罚其它相关处罚原因分析“万...

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内审计划实例(DOC 3)
内审计划实例(DOC 3).doc

___________________公司宋以后,京师所设小学馆和武学堂中的教师称谓皆称之为“教谕”。至元明清之县学一律...

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内审员培训案例分析练习题
内审员培训案例分析练习题.doc

以下給出制造业現場審核情況,請各位结合自己的实际情況進行判斷、分析,問題描述部門違背了那一個標准條款,並...

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内审计划实例(DOC 3)
内审计划实例(DOC 3).doc

___________________公司宋以后,京师所设小学馆与武学堂中教师称谓皆称之为“教谕”。至元明清之县学一律循...

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国内企业内审资料范例
国内企业内审资料范例.ppt

?定义系统化的、独立的及形成文件的过程来获得证据并客观地评估认可的标准在哪种程度上得到了满足(ISO9000:...

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内部审核实操案例研究分析
内部审核实操案例研究分析.doc

课程明称:质量管理学时:36h案例类型:选编案例来源:内部审核实操案例第一节公司介绍一、公司概况XX炉具有限责...

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内部审计案例研究ppt课件
内部审计案例研究ppt课件.ppt

内部审计案例研究一、西方的内部审计二、我国的内部审计三、内部审计典型案例分析世界通信公司()案例通用电...

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安徽省内部审计条例(草案)
安徽省内部审计条例(草案).doc

安徽省内部审计条例(草案)第一章总则第一条为了加强内部审计,规范内部审计行为,维护经济秩序,提高经济效益,...

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内部审计案例库演示教学
内部审计案例库演示教学.ppt

版权所有中国移动通信管理学院教师指导书采购风险 内部控制与内部审计案例汇总2007年10月中国移动通信管理学...

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审计实施条例(内审)知识分享
审计实施条例(内审)知识分享.ppt

广州市审计局李小平2010年4月新修订《审计法实施条例》 解读Date1《审计法实施条例》于2010年2月2日经国务院...

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内部审核实操案例研究分析
内部审核实操案例研究分析.docx

课程明称:质量治理学时:36h案例类型:选编案例来源:内部审核实操案例第一节公司介绍一、公司概况XX炉具有限责...

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内部审计案例研究知识讲解
内部审计案例研究知识讲解.ppt

*内部审计案例研究一、西方的内部审计二、我国的内部审计三、内部审计典型案例分析世界通信公司()案例通用电...

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内审员培训案例分析练习题
内审员培训案例分析练习题.doc

以下名合出制造业现埸雷核情泌3青各位结合自己的实际情〉兄逵行判if、分析,冏题描述部F号IS背了那一佃榛准《...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.doc

年度内审计划审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本中心...

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内审检查表条例(RB)
内审检查表条例(RB).doc

条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能承担相应法律责任的法人或者其他...

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内审与管理评审记录范例-度内审计划(精)
内审与管理评审记录范例-度内审计划(精).doc

年度内审计划编号:SQ-&2.1-01A-01审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册...

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关于内部审计案例的感想
关于内部审计案例的感想.doc

关于内部审计案例的感想审计就是以经济监督的身份产生和发展起来的,离开了监督,审计也就变异了,国家审计是这...

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环保应急预案内部评审报告(案例)
环保应急预案内部评审报告(案例).doc

《长沙输油气分公司突发环境事件综合应急预案(湖北段)》内部评审报告中国石油天然气股份有限公司管道长沙输...

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内部审计实务和案例 专业版
内部审计实务和案例 专业版.ppt

一、内部审计制度(章程)的制定⒈内部审计章程或内部审计制度尽可能由公司最高层(如董事会)批准;2.尽可能把你...

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09内部审计情景案例精选
09内部审计情景案例精选.doc

前言:内部审计,可以这样去了解中国会计视野有这么-?个不是主流的版而一一内部审计,这不是-?个可以经常看到宣...

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内部审计报告(范例)
内部审计报告(范例).doc

报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式多种多样,没有固定的模式。依据实际...

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国内重大审计舞弊案例整理
国内重大审计舞弊案例整理.doc

曝光时间事件会计师事务所责任会计师事务所处罚涉案注册会计师处罚企业的相关处罚其他相关处罚原因分析2013...

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内部审计经典案例库讲解
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版权所有中国移动通信管理学院教师指导书采购风险内部控制与内部审计案例汇总2007年10月中国移动通信管理学...

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美国现代企业内部审计 审计方案范例
美国现代企业内部审计 审计方案范例.doc

美国现代企业内部审计审计方案(范例)2005-07-21木部分主要阐述与审计方案编制相关的审计准备工作以及审计方...

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质量管理体系内部审核案例
质量管理体系内部审核案例.docx

质量管理体系内部审核案例案例一:某厂质量目标规定:“成品合格率为98%以上”。审核员问张技术员:“成品合格...

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内部审计报告(范例)
内部审计报告(范例).doc

内部审讣报告(范例)报告审计工作结果是审计过秽?报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式多种多样,没肓...

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内部审计报告范例
内部审计报告范例.doc

内部审计报告(范例)报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式多种多样,没创古...

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内控审计操作及案例分析
内控审计操作及案例分析.pdf

内控审计操作及案例分析2013年11月0主要内容一中国内部控制制度发展历程二企业内部控制审计方法三计划审计工...

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内部审计--审计法律责任与审计质量控制案例
内部审计--审计法律责任与审计质量控制案例.pdf

第十章审计法律责任与审计质量控制案例案例一由“银广夏”“安然”案件看审计风险及注册会计师审计法律责任...

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ISO22000内部审核检查表完整案例
ISO22000内部审核检查表完整案例.xls

佛山市佳事达糖制品有限公司内部审核检查表记录表格编号:JSD-4-0562010年度第1次审核受审核部门质检部(检验...

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内审检查表条例RB214
内审检查表条例RB214.doc

条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能承担相应法律责任的法人或者其他...

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实验室内审表(实例)
实验室内审表(实例).doc

----------------质量记录表管理体系内部核查表审核时间:----------审核组长:-------审核成员:------------...

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审核案例100例
审核案例100例.ppt

审核案例情景题1目的:通过企业审核案例情景题的强化训练使每个学生进一步理解掌握lS09001:2000标准条款内容...

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9001内审案例研究和和练习
9001内审案例研究和和练习.docx

质量管理体系内审员案例分析与审核能力训练示例一、案例审核计划编制检查表编制不符合报告编制二能力训练1....

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国内企业内审资料范例
国内企业内审资料范例.ppt

ISO/S16949:2002内审员培训教程内部质量审核ISO/S16949:2002内审员培训教程质量审核的定义定义系统化的、独...

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高校内部审计改进与创新审计案例论文
高校内部审计改进与创新审计案例论文.doc

高校内部审计改进与创新审计案例论文一、高校内部审计工作的现状(一) 内部审计建设方面存在的问题首先,独立...

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国内重大审计舞弊案例整理
国内重大审计舞弊案例整理.doc

曝光时间事件会计师事务所责任会计师事务所处罚涉案注册会计师处罚企业的相关处罚其他相关处罚原因分析2013...

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内部审计报告范例
内部审计报告范例.doc

内部审计报告范例内部审计报告范例报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式...

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内部过程审核条例
内部过程审核条例.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..绸健劫茵婉窖欲三宏恒剩拂雕焕份促扑爪纯拼瓷唤钩筑血...

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质量管理体系内部审核案例
质量管理体系内部审核案例.docx

内部审核实操案例第一节公司介绍一、公司概况XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业,现有员工 65人,其中工程...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.docx

年度内审计划审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本公司...

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工程项目审计内容及案例
工程项目审计内容及案例.pptx

工程项目审计的内容由于施工企业工程项目存在着工期长、工点多、管理跨度大等特点,所以将工程项目审计一般分...

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内部审核-不合格项案例分析
内部审核-不合格项案例分析.ppt

案例分析内部审核不合格项编写——案例分析案例1在一家电扇公司的电机仓库里,审核员看见仓库里的电机都按电...

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内审员培训案例分析练习题
内审员培训案例分析练习题.docx

以下給岀制造业現場審核情況,請各位结合自己的实际 情況進行判斷、分析,問題描述部門違背了那一個標 准條...

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内部审计案例教程第十章舞弊审计
内部审计案例教程第十章舞弊审计.ppt

舞弊审计主动性舞弊调查特点区别于传统审计:一、传统审计通常从被审计单位的某种声明开始,审计人员主要任...

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美国现代企业内部审计审计方案范例
美国现代企业内部审计审计方案范例.docx

美国现代企业内部审计 审计方案 (范例 )2005-07-21本部分主要阐述与审计方案编制相关的审计准备工作以及审计...

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3C认证内审检查表(范例)课案
3C认证内审检查表(范例)课案.doc

公司名称CCC认证内审检查表受审部门行政部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款1。1条款主要内容:职责...

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2021年内控审计综合案例(1)
2021年内控审计综合案例(1).docx

企业财务汇报内部控制审计综合案例☆企业背景(一)企业关键架构和业务活动XYZ集团关键从事药品生产和销售,...

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内部审计实务和案例 课件
内部审计实务和案例 课件.ppt

一、 内部审计制度(章程)的制定⒈内部审计章程或内部审计制度尽可能由公司最高层(如董事会)批准;2.尽可...

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内部审计实务和案例课件
内部审计实务和案例课件.ppt

一、 内部审计制度(章程)的制定⒈内部审计章程或内部审计制度尽可能由公司最高层(如董事会)批准;2.尽可...

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内部审计案例专题讲座课件
内部审计案例专题讲座课件.ppt

[案例][思考问题][审计精要][案例分析]*内部审计案例专题讲座专业版*[案 例]一、审计目标恰当披露截止期计...

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内部审计案例研究分析课件
内部审计案例研究分析课件.ppt

(一) 审计监督体系政府审计(由政府审计机关实施)内部审计(由内部审计机构实施)注册会计师审计(由会计师事务...

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内部审计精要与案例课件
内部审计精要与案例课件.ppt

[案例][思考问题][审计精要][案例分析]*内部审计精要与案例专业版*[案 例]一、审计目标恰当披露截止期计价...

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内部审计案例研究专题课件
内部审计案例研究专题课件.ppt

导入:内部审计是公司治理机制的重要组成部分,具有枢纽地位。它是对内部控制的再控制,能够充当管理者延长...

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内部审计案例研究专题课件
内部审计案例研究专题课件.ppt

导入:内部审计是公司治理机制的重要组成部分,具有枢纽地位。它是对内部控制的再控制,能够充当管理者延长...

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2021年度内部审计案例库讲义
2021年度内部审计案例库讲义.ppt

中国移动通信管理学院版权所有2一、东汽物资采购二、民丰特纸公司的合同控制三、五羊 -本田采购质量控制体系...

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2020年内部审计精要与案例
2020年内部审计精要与案例.ppt

[案例][思考问题][审计精要][案例分析]1内部审计精要与案例2021/1/11[案 例]一、审计目标二、审计策略在具...

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实验室内审实例
实验室内审实例.doc

我们理化试验室在冬季任务量不多的情况下,依据计量认证管理、质量手册,程序文件及其他管理体系文件的要求,利...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.docx

年度内审计划审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本公...

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2021年内部审计案例研究(5)
2021年内部审计案例研究(5).ppt

导入:内部审计是公司治理机制的重要组成部分,具有枢纽地位。它是对内部控制的再控制,能够充当管理者延长...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.doc

年度内审计划审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本中心...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.doc

年度内审计划审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本中心...

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内部审计工作底稿案例分析
内部审计工作底稿案例分析.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.鹿俘逛讯馋颈光纪戮敷蒂啃通只昭阐...

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内审检查表条例(RB214)
内审检查表条例(RB214).doc

条款号检 查 内 容检 查  记 录检查结论4.1 机构4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能承担相应法律...

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内部审计报告范例
内部审计报告范例.doc

内部审计报告范例内部审计报告范例【1】报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的...

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检验机构初次内审报告(案例)
检验机构初次内审报告(案例).doc

浙江省**检测科技有限公司内部审核报告共6页,第1页审核 目的1、 验证本实验室的管理体系试运行以来质量活动...

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内部审计工作底稿案例分析
内部审计工作底稿案例分析.doc

《内部审计》课程小组作业(-作业名称:内部审计工作底稿案例分析所在班级: M08会计〈1>任课教师: 周晓垢小...

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内审不符合项案例分析[1]
内审不符合项案例分析[1].ppt

聚成华企在线商学院《ISO9001:2000质量管理体系》--- 内审不符合项案例分析讲师:杨桦络类删票泽册知攻没奴...

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内部审计工作底稿案例分析
内部审计工作底稿案例分析.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.稿鸿钧访细铣仪吊汰敲睬柬畸元领帛...

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内部审核实操案例(doc 46页)
内部审核实操案例(doc 46页).doc

课程明称:质量管理 学时:36h 案例类型:选编案例来源:内部审核实操案例第一节 公司介绍一、...

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内部审核实操案例(doc 53页)
内部审核实操案例(doc 53页).doc

课程明称:质量管理 学时:36h 案例类型:选编案例来源:内部审核实操案例第一节 公司介绍一、...

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内部审计工作底稿案例分析
内部审计工作底稿案例分析.doc

内部审计工作底稿案例分析《内部审计》课程小组作业(一)作业名称:内部审计工作底稿案例分析所在班级:任...

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ISO9001内审范例汇总
ISO9001内审范例汇总.doc

ISO9001 质量体系内部审核范例内部审核控制程序1.目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性,并及时采取...

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内审检查表条例RB214
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条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 ...

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内部审计报告范例
内部审计报告范例.docx

Lele was written in 2021内部审计报告范例内部审计报告(范例)(6)报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.doc

年度内审计划审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本中...

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内审不符合项案例PPT学习教案
内审不符合项案例PPT学习教案.pptx

会计学1内审不符合项案例内审的实施(内审员按照检查表实施审核):2.经被审核方陪同人员确认不符合事实;4...

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内部审计实务和案例 (ppt 54页)
内部审计实务和案例 (ppt 54页).ppt

内部审计实务和案例 (ppt 54页)一、 内部审计制度(章程)的制定4. 审计范围应包括公司本部和全资、控股(包...

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内部审计实务和案例(PPT 54页)
内部审计实务和案例(PPT 54页).ppt

内部审计实务和案例(PPT 54页)一、 内部审计制度(章程)的制定4. 审计范围应包括公司本部和全资、控股(包...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.docx

审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本公司对全疆的防...

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内部审计报告(范例)
内部审计报告(范例).pdf

内部审计报告告(范例)报告告审计工作结果果是审计过程报告告阶段的关键环节。内部审计人员员报告告的方式...

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审计案例答案经典审计案例
审计案例答案经典审计案例.doc

审计案例答案经典审计案例审计案例答案 一:解 销售与收获循环备忘录 被审计单位名称:B公司 ...

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内部审计报告(范例)
内部审计报告(范例).doc

内部审计报告(范例)报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式多种多样,没...

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内审员培训案例分析练习题
内审员培训案例分析练习题.docx

以下系台出制造业琨埸塞核情况,言青各位结合自己的实际情况迤行判断、分析,周题描述部咒遑背了那一偃I 襟...

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质量管理体系内部审核案例
质量管理体系内部审核案例.doc

质量管理体系内部审核案例案例一:某厂质量目标规定:“成品合格率为98%以。审核员问张技术员:“成品合格率...

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ISO9000认证内审管理评审完整记录案例
ISO9000认证内审管理评审完整记录案例.doc

2013年度内部质量审核计划编号: 审核目的:检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序 ...

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内审与管理评审记录范例
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编号:DSQCDC/QM-ZX-410-2013年度内审计划审核目的:检查本中心的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括...

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企业内部审计-经典案例参考
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企业内部审计-经典案例参考关于企业内部审计内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与...

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审计案例-南方保健审计案例
审计案例-南方保健审计案例.doc

审计案例-南方保健审计案例.txt等余震的心情,就像初恋的少女等情人,既怕他不来,又怕他乱来. 听说女人如衣...

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内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例.docx

审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:1、质量手册是否适用于本公司对全疆的防...

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内部审计精要与案例讲义
内部审计精要与案例讲义.ppt

内部审计精要与案例专题讲座北京中天恒会计师事务所李三喜 总经理——曾在国家审计署从事政府审计工作十...

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