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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

公司内部审计制度**股份有限公司内部审计制度?第一章总则第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,...

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制度基础审计方法
制度基础审计方法.docx

制度基础审计方法

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乌市审计项目审理制度
乌市审计项目审理制度.docx

乌市审计项目审理制度篇一:关于完善审计项目审理制度的几点思考关于完善审计项目审理制度的几点思考摘要:审...

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内部审计复议制度
内部审计复议制度.docx

内部审计复议制度篇一:全套内部审计制度流程审计精细化管理 15.1审计管理业务流程 15.1.1内部审计管理流程总...

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内部审计整改制度
内部审计整改制度.docx

内部审计整改制度篇一:XX集团内部审计整改跟踪督导制度内部审计整改跟踪督导制度第一章总则第一条为进一步加...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.docx

内部审计管理制度篇一:公司广西创新港湾工程有限公司三茅人力资源网:HR找资料上三茅资料:p> 目录目录第一章...

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审计业务考核制度
审计业务考核制度.docx

审计业务考核制度篇一:内部审计绩效考核制度内部审计绩效考核制度为提高部门职员工作积极性,实现部门工作目...

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审计廉政回访制度
审计廉政回访制度.docx

审计廉政回访制度篇一:审计廉政风险点及防控措施表审计廉政风险点及防控措施表篇二:审计局廉政风险点及防控...

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审计的内部控制制度
审计的内部控制制度.docx

审计的内部控制制度篇一:内部控制制度审计流程 1 一、目的内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下目标...

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审计监督制度执行
审计监督制度执行.docx

审计监督制度执行篇一:财务监督审计制度益东初中财务监督审计制度 1.认真贯彻执行国家财经方针、政策、法令...

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设计文件审核制度
设计文件审核制度.docx

设计文件审核制度篇一:施工图设计文件的审核制度施工图一、编制依据、目的及范围编制依据根据现行规范及标准...

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设计评审管理制度
设计评审管理制度.docx

设计评审管理制度篇一:产品设计评审制度产品设计评审制度第一章总则一、目的为规范公司新产品(包括老产品改...

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国税审计审前自查制度
国税审计审前自查制度.docx

国税审计审前自查制度篇一:佳木斯市国家税务局预先审核制度佳木斯市国家税务局预先审核制度为进一步推进政务...

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工程审计工作制度
工程审计工作制度.docx

工程审计工作制度篇一:工程结算审计制度工程结算审计制度一、为进一步加强公司工程结算审计监督,保障公司工...

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工程审计管理制度
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工程审计管理制度篇一:工程建设项目审计管理办法工程建设项目审计管理办法第一章总则第一条为了加强对公司工...

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工程造价审计制度
工程造价审计制度.docx

工程造价审计制度篇一:工程造价审核管理办法监理部工程造价审核管理办法(试行版) 一.总则 1.为完善和规范公...

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法人离任审计制度
法人离任审计制度.docx

法人离任审计制度篇一:离任审计管理制度离仸审计管理制度第一条制定本流程的目的为了加强对公司重要岗位离仸...

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海关,内部审计制度
海关,内部审计制度.docx

海关,内部审计制度篇一:内部审计制度 XX有限公司内部审计制度(关务) 第一章总则第一条为了进一步提高审计工...

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经费内部审计制度
经费内部审计制度.docx

经费内部审计制度篇一:内部审计制度 XX有限公司内部审计制度第一章总则 1、建立内部审计制度,是现代企业制度...

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酒店内部审计制度
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酒店内部审计制度篇一:关于酒店的内部审计酒店内部审计是酒店任命的审计职员对酒店一定时期内的财务收支及其...

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财务审计工作制度
财务审计工作制度.docx

财务审计工作制度篇一:财务审计监督工作制度财务审计监督工作制度为了维护医院的经济秩序,促进医德医风建设...

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企业内部审计制度
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膂企业内部审计制度袈????第一章总则肇????第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

肈内部审计管理制度蒅制度名称螅内部审计管理制度袃受控状态葿羃编号袀蚅执行部门芃羂监督部门羇莇考证部门...

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内部审计质量控制制度
内部审计质量控制制度.doc

羇内部审计质量控制制度羃制度名称肁内部审计质量控制制度蚇受控状态蒅肈编号膇螅执行部门膀葿监督部门薅蒄...

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公司内部审计制度
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EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..膨南撰没筏辣悼伙郸族扦惯健嗣拈驴咱渝悟邓吃题凰紧茵...

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公司审计管理制度
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公司审计管理制度(一)总则第一条为了更好地贯彻执行《国务院关于审计工作的暂行规定》和《中国石油化工总公...

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审计工作管理制度
审计工作管理制度.doc

XXXX有限公司审计工作管理制度总则第一条??根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》和《陕西省...

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预算审计管理制度
预算审计管理制度.doc

涂大侠收集整理,版权归原作者所有!EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..籦獚鈂豬愋褨百膵曏...

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内部审计制度(制度范本、DOC格式)
内部审计制度(制度范本、DOC格式).doc

文件编号:威字[2003]第2奥特企字[2003]第1号内部审计制度第一章总则第一条为维护本公司的经营和经济秩序,协...

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审计局年度审计法制工作要点
审计局年度审计法制工作要点.doc

审计局年度审计法制工作要点总体要求:围绕**年度度审计署及省厅审计工作的总总体目标和要求,进一步贯彻彻落...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度目的为完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,保障公...

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审计制度资料文档
审计制度资料文档.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..中馨(北京)餐饮管理有限公司编号:版号:生效日期:内部审...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..蔽痘撤驱挎谁院鸵鹰叉适膘续憨壳粱澈滑崎塑右所洛肠援...

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审计管理制度10
审计管理制度10.doc

内部审计管理办法内部审计管理办法第一章?总?则第一条?为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化...

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审计管理制度4
审计管理制度4.doc

浅谈现代企业制度下内部审计组织机构的设置现代企业制度指的是适应社会主义市场体制的产权清晰、权责明晰、...

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审计管理制度9
审计管理制度9.doc

内部审计制度第一章总则第一条为维护本公司的经营和经济秩序,协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促...

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医院内部审计制度
医院内部审计制度.doc

麻栗坡县人民医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

****有限公司内部审计管理制度第一章 总则第一条为了规范公司内部审计工作,提高审计工作质量,明确审计人员的...

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内部控制制度审计流程
内部控制制度审计流程.doc

一、目的内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下目标:(一)遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度;(二...

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内部审计工作制度
内部审计工作制度.doc

[内部审计;定位;工作开展[摘要内部审计作为企业管理体制的重要组成部分,在现代企业制度环境下,不仅是一种管...

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审计机关工作制度
审计机关工作制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..审计机关工作制度审计机关工作制度目标管理责任制一、...

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内控制度评审的审计案例
内控制度评审的审计案例.doc

内控制度评审的审计案例[案例1]审计背景????对某公司物流管理的内控制度评审,着重对其原料、半成品、产成品...

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公司审计督察制度
公司审计督察制度.doc

万家园控股集团审计督查暂行规定第一章总则第一条为了充分发挥审计督察职能,加强对控股集团公司及下属部门的...

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跟踪审计规章制度
跟踪审计规章制度.doc

跟踪审计规章制度跟踪审计工作手册、流程及制度跟踪审计工作手册、流程及制度目录第一部分工作手册...........

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强本公司的内...

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村级财务审计制度
村级财务审计制度.doc

村级财务审计制度村级财务审计制度第一条依据《甘肃省农村集体经济审计工作报告制度》和有关规定,结合实际,...

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离任审计制度(00002)
离任审计制度(00002).docx

离任审计制度离任审计制度第一条为了规范公司人员离任审计及审查报告内容,根据《证券投资基金管理公司子公司...

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离任审计管理制度
离任审计管理制度.doc

离任审计管理制度离任审计管理制度(主责部门:审计部)编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容...

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内控制度审计报告
内控制度审计报告.docx

内部控制审计报告2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东 : 根据《企业内部控制基本规...

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内部审计工作制度
内部审计工作制度.docx

内部审计工作制度内部审计工作制度总则第一条为了规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.docx

内部审计管理制度内部审计管理制度第一章总则第一条为加强集团股份有限公司(以下简称公司)及其所属分、子公...

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跟踪审计规章制度
跟踪审计规章制度.doc

跟踪审计规章制度跟踪审计工作手册、流程及制度跟踪审计工作手册、流程及制度目录第一部分工作手册...........

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《公司内部审计制度》
《公司内部审计制度》.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

公司内部审计制度***公司内部审计制度第一章总则第一条为履行出资人的职责,加强内部监督和风险控制,规范内部...

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内控制度审计报告
内控制度审计报告.doc

内控制度审计报告内部控制审计报告2013年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内...

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内控制度审计报告
内控制度审计报告.docx

内部控制审计报告2013年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》...

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制度流程审计报告
制度流程审计报告.doc

制度流程审计报告制度流程体系建设审计报告一、集团目前制度流程体系建设现状二、急需补充的各项制度体系三...

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审计工作管理制度
审计工作管理制度.doc

审计工作管理制度————————————————————————————————作者:————————...

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供应商审计制度
供应商审计制度.doc

起草:日期:审核:日期:批准:日期:生效日期:签字:?文件名称:供应商审计制度文件编码:ZG-G·017-01变更记载:制...

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医院内部审计制度
医院内部审计制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..医院内部审计制度一、 医疗机构应当建立健全内部审计制...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.docx

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..产品设计评审制度第一章总则一、目的为规范公司新产品...

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公司审计监察制度
公司审计监察制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..内部审计制度1目的为了加强集团内部管理和审计监督,维...

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内部审计稽核制度
内部审计稽核制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..xxxxxx内部审计稽核制度(暂行)第一章总则第一条为进一...

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集团审计监察制度
集团审计监察制度.docx

集团监察审计制度目录第一章 总则 2第二章 机构设置职责及工作内容 2第三章 工作权限 3第四章 工作程序 3第...

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内部审计稽核制度
内部审计稽核制度.docx

XXXXXX内部审计稽核制度(暂行)第一章?总?则第一条?为进一步完善公司内部管理,规范内部审计稽核工作,维护公司...

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集团合同审计制度
集团合同审计制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..集团合同审计制度第一章总则第一条为加强集团公司合同...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.docx

产品设计评审制度————————————————————————————————作者:————————...

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复件内部审计制度
复件内部审计制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..XX集团内部审计制度第一章总则第一条bl的:为规范集团公...

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公司内部审计制度
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制度名公司内部审计制度电子文件编码GLZD102页码6-1一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

深圳市秋叶原实业有限公司内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范秋叶原实业有限公司(以下简称“公司”)...

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内控制度审计报告
内控制度审计报告.doc

?ú2?????éó??±¨??2013?ê?è?ú2??????à??±¨???éo£??á|μ??÷1é·YóD?T1???è?ì?1é??:?ù?Y...

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企业离任审计制度
企业离任审计制度.docx

离任审计管理制度、总则:1目的:为了加强离任人员所负经济及项目责任的审计监督,提高公司领导干1.1根部自我约...

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内部控制制度审计流程
内部控制制度审计流程.doc

内部控制制度审计流程————————————————————————————————作者:——————...

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浅谈会计内部控制制度审计
浅谈会计内部控制制度审计.doc

浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指,为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各种...

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审计监察制度2
审计监察制度2.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..内部审计制度1目的为了加强公司内部管理和审计监督,维...

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审计部制度手册
审计部制度手册.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..合肥丰乐种业股份有限公司审计制度手册AO版编制:批准:...

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内部审计监察制度
内部审计监察制度.doc

成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章?总则第一条为规范并加强集团公司审计监察工作,发...

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审计职业制度研究  审计论文.
审计职业制度研究 审计论文..doc

审计职业制度研究_审计论文????一、概述1、审计职业制度产生的背景2、审计职业制度的要素3、本文的研究思路...

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审计质量控制制度全
审计质量控制制度全.doc

审计质量控制制度全内部管理制度、质量控制水平1、专业技术人员岗位责任制度2、项目审计质量控制制度3、重大...

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公司审计制度汇编
公司审计制度汇编.doc

公司审计制度受控状态:____受控_________发放编号:________________生效日期:___2007-04-02____版本/修改次...

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审计质量控制制度全
审计质量控制制度全.doc

内部管理制度、质量控制水平1、专业技术人员岗位责任制度2、项目审计质量控制制度3、重大项目会审制度4、档...

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企业内部审计制度
企业内部审计制度.docx

内部审计制度第一章总则第一条为规范武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计...

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内部控制制度审计办法
内部控制制度审计办法.docx

内部控制制度审计办法第一章 总 则第一条 为建立健全公司内部控制制度和约束机制,完善公司内部控制体系,确保...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.docx

Nurfürdenpers?nlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden产品设计评审制度??第...

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内部审计稽核制度
内部审计稽核制度.docx

Nurfürdenpers?nlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.XXXXXX内部审计稽核...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.docx

Nurfürdenpers?nlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.内部审计管理制度1....

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公司审计督察制度
公司审计督察制度.doc

鄂尔多斯市日月轩房地产开发集团有限责任公司审计督察制度第一章总则第一条为了充分发挥审计督察职能,加强对...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.docx

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________公司内部审计制度...

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内部审计工作制度
内部审计工作制度.docx

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________内部审计工作制度...

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督察审计部制度(final)
督察审计部制度(final).doc

第一篇审计督查部管理制度第一章总则第一条为了加强集团公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,保障集...

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离任审计制度(上报)
离任审计制度(上报).doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..山东泉林纸业有限责任公司审计制度编号QL/SJ/ZD-003制...

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审计工作管理制度
审计工作管理制度.doc

一、总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度:根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计...

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村级财务审计制度
村级财务审计制度.doc

村级财务审计制度————————————————————————————————作者:————————...

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设计图纸会审制度
设计图纸会审制度.doc

设计图纸会审制度第一章总则第一条为了使建设单位、监理单位、施工单位等有关施工人员明了设计意图,工艺流程...

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审计部管理制度
审计部管理制度.doc

审计工作管理制度1、 审查各公司、部门执行国家政策、法规、内部管理制度情况。2、 审查贯彻执行《会计法》...

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18制度19——内部审计
18制度19——内部审计.doc

--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________18制度19——...

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未来集团审计制度
未来集团审计制度.doc

--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________未来集团审计...

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财务制度 内部审计
财务制度 内部审计.docx

--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________财务制度内部...

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统计资料审核制度
统计资料审核制度.doc

统计资料审核制度为确保统计资料真实、准确、完整、及时,高质量的完成国家法定统计调查任务,依据《统计法》...

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公司审计管理制度
公司审计管理制度.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________公司审计管理制度十二、公...

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