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审计工作底稿制度
审计工作底稿制度.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________审计工作底稿制度审计工作...

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审计部管理制度
审计部管理制度.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________审计部管理制度2009年度审...

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工程审计管理制度
工程审计管理制度.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________工程审计管理制度工程审计...

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《公司内部审计制度》
《公司内部审计制度》.doc

....EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..制度名公司内部审计制度一、总则第一条为进一步完...

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财务制度内部审计
财务制度内部审计.doc

?、内部审计岗工作流程5、每刀18前编制出调节表,并按调节表挂账情况催促相应会计岗清理挂账。(一)资产审计1...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.docx

公司内部审计制度**股份有限公司内部审计制度第一章?总则第一条?为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.doc

浔兴集团—晋江市思博箱包配件有限公司文件分发部门:总经理副总经理管理者代表营销中心生产中心技术部品质部...

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供应商审计制度
供应商审计制度.doc

起草:日期:审核:日期:批准:日期:生效日期:签字:文件名称:供应商审计制度文件编码:ZG-G·017-01变更记载:制定...

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财务(审计)管理制度
财务(审计)管理制度.docx

财务(审计)管理制度目录第一章财务管理制度一、财务管理制度实施细则(一) 总贝IJ第一条为加强财务管理,根据...

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审计质量控制制度模板
审计质量控制制度模板.docx

审计质量控制制度内部管理制度、质量控制水平1、专业技术人员岗位责任制度2、项目审计质量控制制度3、重大项...

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审计工作制度模板
审计工作制度模板.doc

审计工作制度审计工作制度总则第一条为了加强企业内部审计工作,更好地发挥内部审计的职能作用,根据《审计法...

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设计图纸自审制度
设计图纸自审制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..轴搽醇及肖疡舅伐奶闽洲缅摹之蛛削侧甜箭借悼害筐饺悦...

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审计质量控制制度全
审计质量控制制度全.doc

内部管理制度、质量控制水平1、专业技术人员岗位责任制度2、项目审计质量控制制度3、重大项目会审制度4、档...

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HDF集团审计制度
HDF集团审计制度.docx

HDF集团审计制度AA集团公司内部审计工作制度(征询稿)第一章总则………………………………………………………...

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内部审计工作制度
内部审计工作制度.docx

山丹县国土资源局内部审计工作办法第一章总则第一条为独立监督和评价本单位及下属各中心所、事业单位财务...

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2020年监察审计制度
2020年监察审计制度.doc

监察审计制度一、监察审计制度,规范监察审计工作,保护资产的安全和完整,提高公司经营的效率和效果,确保公司...

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集团审计监察制度
集团审计监察制度.docx

集团监察审计制度目录第一章总则2第二章机构设置职责及工作内容2第三章工作权限3第四章工作程序3第五章纪律...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

******内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范****有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计...

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医院会计制度 会计审计
医院会计制度 会计审计.doc

医院会计制度一、为了加强医院会计核算工作,保证会计信息质量,根据《中华人民共和国会计法〉入《事业单位会...

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村级财务审计制度
村级财务审计制度.doc

村级财务审计制度第一条依据《甘肃省农村集体经济审计工作报告制度》和有关规定,结合实际,特制定本制度。第...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

集团公司内部审计制度第一章总则第一条:为了规范集团内部审计工作,加强内部审计工作力度,建立内审监控系统,...

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审计部管理制度
审计部管理制度.doc

绍兴县审计局管理制度二OO三年四月前言为建设“廉政、法治、正气”的审计工作新形象,保持审计工作与时俱进,...

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审计部管理制度
审计部管理制度.docx

中粮(成都)粮油工业有限公司一体化管理体系文件审计部管理制度ZLCD·SJ﹣ZD版次:A/0编制:审计部审核:批准:分...

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内控制度-审计底稿
内控制度-审计底稿.xls

资金管理内部控制单位名称:______有限公司编制人:日期:索引号AB会计期间:复核人:日期:一、资金预算管理制度...

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设计成果校审制度
设计成果校审制度.doc

.EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..设计成果校审制度目录1目的32围33职责33.1设计人员33...

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审计处会议制度
审计处会议制度.doc

审计处会议制度为规范我处会议程序,提高处内会议的效率,进一步加强科室之间的协调配合,制定本规定。一、我处...

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HDF集团审计制度
HDF集团审计制度.doc

HDF集团审计制度AA集团公司内部审计工作制度(征询稿)第一章总则………………………………………………………...

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公司审计监管制度
公司审计监管制度.doc

审计监管制度第一章总则第一条为了加强xx公司(以下简称“公司”,下同)审计监管工作,规范审计监管行为,完善审...

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20-质量审计制度
20-质量审计制度.doc

质量审计制度文件类型质量管理制度 |文件编码|SMP-QA-1020-00执行日期执行部门质量部起草人: 审核人:起草日...

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0600内部审计制度
0600内部审计制度.doc

内部审计制度第一章总则第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和...

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12内部审计制度tds
12内部审计制度tds.doc

QB甦南宁化工股份有限公司企业标准Q/NHGFG10001.12—2004代替NHQ/G20.1—90财务管理第12部分:内部审计(报批...

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18制度19——内部审计
18制度19——内部审计.doc

内部控制制度 内部审计第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人...

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设计文件审核制度
设计文件审核制度.doc

设计文件审核制度

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【精品】内部审计制度
【精品】内部审计制度.doc

内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经...

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公司审计工作制度
公司审计工作制度.doc

公司审计工作制度(试行)第一章总则第一条【制定目的】为规范公司的运作程序,加强企业管理,提高工作透明度,减...

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公司审计管理制度
公司审计管理制度.doc

公司审计管理制度(一)总则第一条为了更好地贯彻执行《国务院关于审计工作的暂行规定》和《中国石油化工总公...

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内部审计制度aa
内部审计制度aa.doc

内部审计制度一、总则(—>为了规范本院内部审计工作,加强审计监督,提高审计工作质量,发挥内部审计为我院经济...

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审计科管理制度
审计科管理制度.doc

审计工作制度医院内部审计工作实施办法第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,根据《...

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审计管理制度(精品)
审计管理制度(精品).doc

内部审计制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,促进企业内部管理和...

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审计的进度控制
审计的进度控制.doc

进度控制北京会计师事务所有限公司审计项目进度控制管理办法。第一条为了完善审计项目计划管理,强化审计项目...

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科技审计有关制度
科技审计有关制度.doc

科技审计有关制度编制部门:运营部编制日期:2018年2月24日总则(―)、制定本制度的目的1、 维护我司(以下简称...

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企业内部审计制度
企业内部审计制度.doc

企业内部审计制度>>>>企业内部审计制度企业内部审计制度发布时间:2020-03-24 第一章总则第一条为加强审计监...

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审计局工作制度
审计局工作制度.doc

审计局工作制度为了强化局机关工作的管理,使局机关工作进一步规范化、制度化,确保工作正常、高效运转,特制定...

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大城县审计局审计责任制考核评议制度
大城县审计局审计责任制考核评议制度.doc

大城县审计局审计责任制考核评议制度第一条为保证审计行政执法责任制落到实处,切实提高依法行政水平,进一步...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.docx

产品设计评审制度??第一章???总则?一、目的?为规范公司新产品(包括老产品改进)的设计评审工作,明确产品的评...

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企业管理制度——审计
企业管理制度——审计.docx

审计第一条审计每季(或半年)审计公司财务状况1次。主要审计专项基金和重大资金使用、成本费用、经济效益以及...

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审计的进度控制
审计的进度控制.doc

7.15.1进度控制北京会计师事务所有限公司审计项目进度控制管理办法。第一条为了完善审计项目计划管理,强化审...

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内控制度延伸审计
内控制度延伸审计.doc

内控制度延伸审计审计组织对内控制度(又称内部萱理制度)的延伸审计是以促进企业加强萱理、提高效益为目的的...

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审计制度实施细则
审计制度实施细则.doc

审计制度实施细则黑龙江盛兴集团股份有限公司内审制度实施细则为保证《盛兴集团股份有限公司内部审计制度》...

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内部控制制度审计展望
内部控制制度审计展望.doc

内部控制制度审计展望作者:李玉树中国内部审计2007年03期目前,内部控制制度审计在许多国家中已经相当完善,在...

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内控制度审计报告
内控制度审计报告.doc

内部控制审计报告2013年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》...

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内部审计制度(修订)
内部审计制度(修订).doc

INDPOMER明四区电板■天无阪工作指引编号:MF-WI-IA-003版本:B修订:0爽码:第1页共10页内部审计制度(试行)盖有...

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浅谈会计内部控制制度审计
浅谈会计内部控制制度审计.doc

浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指,为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各种...

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与审计同行集团审计制度培训
与审计同行集团审计制度培训.ppt

与审计同行—〈集团审计制度〉培训主要内容第一篇审计,掀起您的盖头来——认识审计第二篇介绍《集团内部审计...

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内控制度审计报告
内控制度审计报告.docx

内部控制审计报告2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东 : 根据《企业内部控制基本规...

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XX公司审计制度
XX公司审计制度.doc

2009年度审计制度目录审计部管理结构审计制度第一章总则第一条审计目的充分发抨审计监督职能,维护公司正常经...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

******内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范****有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计...

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财务内部审计制度
财务内部审计制度.doc

和有限责任公司内部审计制度(1)第一章总则第二章内部审计机构和审计人员第三章内部审计的职责、对彖、范囤和...

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财务收支审计制度
财务收支审计制度.doc

附件1:通州区教育系统财务收支审计制度为进一步规范全区教育系统各单位财政、财务收支的真实性、合规性、效...

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审计现场保密制度
审计现场保密制度.doc

审计现场保密制度为了贯彻上级和《************公司保密制度》精神,结合本部门实际情况,特制定保密规定如下...

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内控制度审计报告
内控制度审计报告.doc

内部控制审计报告2013年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范...

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内控制度审计管理制度----管理
内控制度审计管理制度----管理.doc

文件编码:内控制度审计管理制度现行版本:A[2009]目录日的 2范围 2职责 2过程描述 2相关文件 2十己录 61目的...

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企业离任审计制度
企业离任审计制度.doc

备案。子公司审/特殊岗位人员的离任审计,根据业务归属的不同,由公司或部2.1.4计机构负责审计。审计工作职权...

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成本审计制度(办法)
成本审计制度(办法).doc

成本审计办法第一章总则1=第一条为了规范XXXXXX有限公司及其所辖公司(以下简称公司)成本审计工作,保证审计工...

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05审计管理制度
05审计管理制度.doc

审计管理制度1.总则第一条为了引导企业加强和规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计责任,根据《中...

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设计图纸审核制度
设计图纸审核制度.doc

.设计图纸审核制度一、审核图纸的目的项目部在接收设计文件、图纸后须及时组织开展全面审核,并应分专业、分...

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内控制度审计办法
内控制度审计办法.doc

省电力公司部控制制度审计实施办法第一条为了规省电力公司部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.doc

产品设计评审制度??第一章???总则?一、目的?为规范公司新产品(包括老产品改进)的设计评审工作,明确产品的评...

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内部控制制度的审计
内部控制制度的审计.pdf

Chap7.3内部控制制度的审计一、一般控制的初步审核1、一般控制的目标2、系统的基本构成状况3、应用系统和应...

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企业内部审计制度
企业内部审计制度.docx

企业内部审计制度第一章总则第一条内部审计是建立在公司内部的独立的评价职能,该职能目的是检查和评价公司内...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

?沿海集团制度?板块名称集团内部审计管理制度编号AuR100编制/修改黄小红审核审批页码第页共8页版本Evaluati...

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HDF集团审计制度
HDF集团审计制度.docx

HDF集团审计制度AA集团公司内部审计工作制度(征询稿)第一章总则 1第二章机构设置及岗位职责 2第三章审计工作...

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设计图纸校审制度
设计图纸校审制度.doc

附件1《各专业校审制度》工艺专业校审制度一、校对:校对人职责:1、校对人资格:必须具备工程师职称达3年以上...

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医院内部审计制度
医院内部审计制度.docx

麻栗坡县人民医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经...

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审计工作制度(2)
审计工作制度(2).doc

审计工作制度企业内部审计工作规定?□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。...

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设计成果校审制度
设计成果校审制度.doc

精选文档EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..设计成果校审制度目录1目的32范围33职责33.1设...

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采购审计制度修订
采购审计制度修订.docx

物资审计员岗位职责和流程、物资审计员岗位职责和权限:职位说明书职位名称物资审计员所属部门审计中心职位编...

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企业离任审计制度
企业离任审计制度.docx

离任审计管理制度、总则:1目的:为了加强离任人员所负经济及项目责任的审计监督,提高公司领导干1.1根部自我约...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

****部审计管理制度第一章 总则第一条为了规公司部审计工作,提高审计工作质量,明确审计人员的职责,发挥审计...

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内部审计工作制度
内部审计工作制度.docx

内部审计工作制度第一章总则第一条为了规范公司内部审计工作,独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实...

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内部审计稽核制度
内部审计稽核制度.doc

XXXXXX部审计稽核制度(暂行)第一章总则第一条为进一步完善公司部管理,规部审计稽核工作,维护公司合法权益,促...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..浔兴集团—晋江市思博箱包配件有限公司文件分发部门:总...

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医院内部审计制度
医院内部审计制度.docx

医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度目录:一 ?目的 2审计部门定位 2审计部门的权责 2四?审计部门/人员的职责与工作要求 3六?内...

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内控制度审计管理制度----管理
内控制度审计管理制度----管理.doc

文件编码:内控制度审计管理制度现行版本:A [2009]目录目的 2范围 2职责 2过程描述 2相关文件 2记录 61目的为...

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浅谈会计内部控制制度审计
浅谈会计内部控制制度审计.docx

浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指, 为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各...

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浅谈内部控制制度审计
浅谈内部控制制度审计.docx

浅谈内部控制制度常计在厂长任期目标和离任审计中的作用内部控制制度审计是财务收支合规审计的延伸,是区别...

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内部审计监察制度
内部审计监察制度.docx

成都华川公路建设(集团)有限公司常计监察制度(08版)第一章总则第一条 为规范并加强集团公司审计监察工作...

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审计制度与流程
审计制度与流程.docx

I.审计工作一.管理程序目的进行经济效益评价,严肃财经纪律,以提高公司经济效益。范围适用于公司所有的经济...

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审计工作管理制度
审计工作管理制度.docx

XXXXt限公司常计工作管理制度第一章总则第一条 根据〈〈中华人民共和国审计法》、〈〈中国内部审计准则》和...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.docx

内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范 **** 有限公司(以下简称 “公司”)内部审计工作,提升内部审计...

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2021年施工图纸会审制度计划设计和图纸会审制度
2021年施工图纸会审制度计划设计和图纸会审制度.docx

施工图纸会审制度计划设计和图纸会审制度第一条 为了保障天然气工程建设活动的正当性,提升工程质量标准,确...

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审计工作管理制度
审计工作管理制度.doc

审计工作管理制度第一百零四条 项目工程前期阶段的审计管理:(一)工程项目可行性研究及项目策划阶段的审...

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唐代审计制度分析
唐代审计制度分析.doc

唐代审计制度分析(原文)其年九月,比部奏:准太和三年十一月十日赦文,天下州府回残羡余, 准前后赦文,许...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.docx

产品设计评审制度第一章总则一、 目的为规范公司新产品(包括老产品改进)的设计评审工作,明确产品的评审程...

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医院内部审计制度
医院内部审计制度.docx

XXX医院内部审计制度一、医院设专职审计人员,在院长领导下开展工作。二、内部审计人员对我院经济活动的真实...

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审计监察制度1
审计监察制度1.doc

审计监察制度1四川新联集团公司审计监察管理工作制度一 总 贝0为了充分収挥审计监察职能,加强对公司及各下...

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内部控制制度审计办法
内部控制制度审计办法.docx

内部控制制度审计办法第 一 章 总 则第一条 为建立健全公司内部控制制度和约束机制, 完善公司内部控制体...

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审计档案管理制度
审计档案管理制度.docx

。审计档案管理制度为了加强我司的审计档案工作,充分发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》和...

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集团内部审计制度
集团内部审计制度.docx

集团内部审计制度第一章:总则第一条 为了建立健全审计制度,加强集团内部管理和监督,明确内部审计机构职...

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