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内部审计督导控制制度
内部审计督导控制制度.doc

制度名称内部审计督导控制制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为了规范内部审计的督导工作,保证...

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竣工决算审计制度
竣工决算审计制度.doc

制度名称竣工决算审计制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条工程竣工决算审计,是保证竣工决算质量...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

制度名称内部审计管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为适应集团专业化管理需要,健...

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审计局保密制度
审计局保密制度.doc

审计局保密制度

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审计工作保密制度
审计工作保密制度.doc

审计工作保密制度1、全体工作人员都要牢固树立保密观念,认真学习保密规定,严格遵守保密制度。自觉做到:不该...

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审计机关保密制度
审计机关保密制度.doc

审计机关保密制度

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企业审计工作制度
企业审计工作制度.docx

企业审计工作制度第一章总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署 1985)审研字 2...

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药厂审计工作制度
药厂审计工作制度.doc

内部审计工作制度1. 总则1.1为加强XXXX药业股份有限公司(以下简称股份公司)的审计监督,确保审计工作质量,根...

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产品设计评审制度
产品设计评审制度.docx

产品设计评审制度第一章总则一、目的为规范公司新产品(包括老产品改进)的设计评审工作,明确产品的评审程序和...

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新制度审计背诵
新制度审计背诵.doc

连带责任的认定(第五条){背诵}注册会计师在审计业务活动中存在下列情形之一,出具不实报告并给利害关系人造成...

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设计图纸会审制度
设计图纸会审制度.doc

设计图纸会审制度第一章总则第1条图纸会审目的。了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误、专业...

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用水审计制度初探
用水审计制度初探.docx

区级文化事业文化产业十二五发展规划一、“十一五”期间文化事业文化产业发展回顾。“十一五”期间取得的成...

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内部审计制度(试行)
内部审计制度(试行).doc

XXXX股份公司内部审计制度(试行)第一章总则第一条为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东的合法权益...

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审计制度与流程
审计制度与流程.doc

Ⅰ.审计工作一.管理程序1.目的进行经济效益评价,严肃财经纪律,以提高公司经济效益。2.范围适用于公司所有的...

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会计和审计法律制度
会计和审计法律制度.ppt

第十章 会计和审计法律制度天马行空官方博客:http://t./tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一节会...

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制度导向审计技术
制度导向审计技术.ppt

制度导向审计技术天马行空官方博客:http://t./tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632内部控制本章内容制...

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制度流程审计报告
制度流程审计报告.doc

制度?流程?审计?报告??篇一?:?出具?审计?报告?的工?作流?程?审计?工作?流程?一?、审?计流?程的?意义??(一?)...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

制度名公司内部审计制度电子文件编码GLZD102页码6-1一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度制度名称内部审计管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为适应集团...

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内部审计质量控制制度
内部审计质量控制制度.doc

内部审计质量控制制度制度名称内部审计质量控制制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为...

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内部审计工作制度
内部审计工作制度.doc

内部审计工作制度文章标题:内部审计工作制度[找文章到☆文秘114 (手,写作无忧!]一、建立以医院院长、副院长...

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内部审计质量控制制度
内部审计质量控制制度.doc

内部审计质量控制制度制度名称内部审计质量控制制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为...

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集团内部审计制度
集团内部审计制度.doc

集团内部审计制度第一章主题内容及适用范围1、本制度规定了**集团公司(以下简称“集团”)内部审计工作的总则...

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审计部制度手册
审计部制度手册.doc

文件编号:FLZY-ZY-601~602 受控状况:合肥丰乐种业股份有限公司审计制度手册A·O版编制:批准:发布日期: 实施...

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典当内部审计制度
典当内部审计制度.doc

广西**典当有限公司内部审计制度总则为了加强公司内部审计制度监督,保护公司资产安全和完整,根据《中华人民...

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内部控制制度审计报告
内部控制制度审计报告.doc

内部控制制度审计报告

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

内部审计管理制度第一章总则第一条为进一步完善公司内部控制制度,增强自我约束,优化业务流程,改善经营管理,...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.docx

公司内部审计制度一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司...

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企业内部审计制度
企业内部审计制度.docx

公司企业内部审计制度第一章总则第一条????为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.docx

公司内部审计制度一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司...

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典当内部审计制度
典当内部审计制度.doc

广西**典当有限公司内部审计制度总则为了加强公司内部审计制度监督,保护公司资产安全和完整,根据《中华人民...

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内审审计结果处罚制度
内审审计结果处罚制度.doc

内审审计结果处罚制度为规范内部审计工作,发挥内部审计应有的作用;提升费用管理水平,降低费用流失;根据公司...

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内控制度审计办法
内控制度审计办法.doc

江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法第一条为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量...

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内部审计制度1
内部审计制度1.docx

内部审计制度总则第一条为了规范xx股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公...

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内部离任审计制度
内部离任审计制度.doc

伊川电力集团总公司内部离任审计制度为了加强对集团公司(国有企业、国有控股或参股企业、国有成份投资企业)...

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内控制度评审的审计案例
内控制度评审的审计案例.doc

内控制度评审的审计案例[案例1]审计背景对某公司物流管理的内控制度评审,着重对其原料、半成品、产成品等存...

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内部审计监察制度
内部审计监察制度.doc

成都华川公路建设(集团)有限公司审计监察制度(08版)第一章总则第一条为规范并加强集团公司审计监察工作,发挥...

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工程审计基本制度
工程审计基本制度.docx

内部工程审计基本制度总则为规范项目工程审计工作,明确工程审计工作方向、重点、内容及条理,提高工程审计的...

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教育内部审计制度
教育内部审计制度.doc

教育内部审计制度第一章总则第一条为了加强我县教育内部审计工作,实现内部审计工作的法制化、规范化、以保障...

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审计制度与流程
审计制度与流程.doc

Ⅰ.审计工作一.管理程序1.目的进行经济效益评价,严肃财经纪律,以提高公司经济效益。2.范围适用于公司所有的...

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审计工作管理制度
审计工作管理制度.doc

审计工作管理制度第一百零四条项目工程前期阶段的审计管理:(一)工程项目可行性研究及项目策划阶段的审计管理...

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审计财务管理制度
审计财务管理制度.doc

审计、财务管理工作制度一、审计工作制度为加强对医院经济活动的监督,规范经济行为,维护医院合法权益,改善经...

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法官审判制度-审判制度
法官审判制度-审判制度.doc

法官?审判?制度?/审?判制?度?江?总书?记在?中共?十五?大报?告中?明确?提出?,“?推进?司法?改革?,从?制度?上...

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浅谈会计内部控制制度审计
浅谈会计内部控制制度审计.doc

浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指,为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各种...

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设计文件审核制度
设计文件审核制度.doc

设计?文件?审核?制度??及细?部尺?寸、?标高?的审?核与?桥涵?工程?基本?相同?。?4、?枢纽?、站?场、?试车?场...

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陪审制度完善-陪审制度
陪审制度完善-陪审制度.doc

陪审?制度?完善?/陪?审制?度?人?民陪?审制?度是?我国?司法?制度?的一?项重?要组?成部?分。?但在?司法?实践?...

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陪审员制度制定背景-陪审制度
陪审员制度制定背景-陪审制度.doc

陪审?员制?度制?定背?景/?陪审?制度??一、?制定?起源?陪?审员?制度?起源?于英?国。?英美?法系?国家?的陪?审...

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浅谈内部控制制度审计
浅谈内部控制制度审计.doc

浅谈内部控制制度审计在厂长任期目标和离任审计中的作用内部控制制度审计是财务收支合规审计的延伸,是区别现...

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工会经费审计制度
工会经费审计制度.doc

工会经费审计制度篇一:工会经费审查工作制度经审会工作制度第一条目的。为加强工会经费审查监督工作,促进工...

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内部审计复议制度
内部审计复议制度.doc

内部审计复议制度

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内控制度评审的审计案例
内控制度评审的审计案例.doc

内控制度评审的审计案例[案例1]审计背景对某公司物流管理的内控制度评审,着重对其原料、半成品、产成品等存...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

制度名公司内部审计制度电子文件编码GLZD102页码6-1一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约...

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内部控制制度审计办法
内部控制制度审计办法.doc

心律失常 (Cardiac Arrhythmia)Dr. Wei Meng, MD,Department of cardiology, affiliated 6th people’s hos...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

制度名公司内部审计制度电子文件编码GLZD102页码6-1一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约...

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金禾实业审计制度
金禾实业审计制度.doc

金禾实业:内部审计制度(2011年8月)2011年08月20日 12:06来源:凤凰网财经字号:T|T0人参与0条评论打印转发(00...

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企业审计工作制度
企业审计工作制度.doc

企业审计工作制度第一章总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字21...

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跟踪审计规章制度
跟踪审计规章制度.doc

跟踪?审计?规章?制度??跟踪?审计?工作?手册?、流?程及?制度?目录?第一?部分?工作?手册?..?1一?、项?目前?期...

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离任审计管理制度
离任审计管理制度.doc

离任审计管理制度第一条目的为评价XX集团及体系内离任者在任职期间的工作业绩,界定离任者在任期间应承担的经...

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青山湖区审计局审计复核制度
青山湖区审计局审计复核制度.doc

第一条为了规范审计复核工作,加强审计业务质量控制,根据《中华人民共和国审计法》、《国家审计基本准则》、...

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安全审计管理制度
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安全审计管理制度安全审计是从管理和技术两个方面检查安全策略和控制措施的执行情况,进而发现安全隐患的过程...

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5、学校审计制度
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西安电子科技大学内部审计工作暂行规定第一章总则第一条为了贯彻执行《中华人民共和国审计法》、《审计署关...

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会计和审计法律制度
会计和审计法律制度.ppt

第十章 会计和审计法律制度管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载!第一节会计法会计是以货币为主要计量单...

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第三方审计制度
第三方审计制度.docx

第三方审计制度第一章总则为了加强医院管理和审计监督,促进廉政建设,维护医院合法权益,保障医院经营活动健康...

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揭秘华为审计制度
揭秘华为审计制度.doc

揭秘华为审计制度:任正非曾因洗衣报销被要求写检讨2013年07月19日 08:44来源:i黑马作者:田涛分享到:更多709...

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公司内部审计制度
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公司内部审计制度**股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维...

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集团内部审计制度
集团内部审计制度.doc

集团内部审计制度第一章主题内容及适用范围1、本制度规定了**集团公司(以下简称“集团”)内部审计工作的总则...

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与审计同行集团审计制度培训
与审计同行集团审计制度培训.ppt

与审计同行—〈集团审计制度〉培训主要内容第一篇审计,掀起您的盖头来——认识审计第二篇介绍《集团内部审计...

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集团内部审计制度
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银帝集团内部审计制度(讨论稿)1、总则1.1 目的为加强银帝集团有限公司(以下简称“集团”或“集团公司”)内部...

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企业内部审计制度
企业内部审计制度.doc

企业内部审计制度企业内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,它能对该组织的活动进行审查和评价...

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内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度第一章总则第一条为了建立健全XX公司(以下简称公司)及其所属全资、控股子公司(以下简称公司...

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审计公告制度与国家审计风险
审计公告制度与国家审计风险.doc

在恢复国家审计的很长的一段时间内,认为国家审计是没有审计风险的。随着国家建立公共财政、强调财政透明度以...

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内部审计工作制度
内部审计工作制度.docx

内部审计工作制度[找文章到☆大☆秘☆书☆网()一站在手,写作无忧!]一、建立以医院院长、副院长及科室负责人...

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施组设计审核制度
施组设计审核制度.doc

山西煤销集团左权盘城岭煤业有限公司施工组织设计审批制度1、新建地面、井下单位工程、改扩建矿井等单位工程...

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企业内部审计控制制度
企业内部审计控制制度.doc

企业内部审计控制制度(一)企业内部审计主要涉及到公司的内部控制,内部控制的强弱关系到整个公司运营的好坏以...

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审计职业制度研究
审计职业制度研究.docx

审计职业制度研究一、概述1、审计职业制度产生的背景2、审计职业制度的要素3、本文的研究思路和方法二、审计...

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设计文件审核制度
设计文件审核制度.docx

设计文件审核制度第一节制定目的第一条为了更好地熟悉设计文件、领会设计意图和设计标准、掌握工程特点及难...

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新制度审计背诵
新制度审计背诵.doc

连带责任的认定(第五条){背诵}注册会计师在审计业务活动中存在下列情形之一,出具不实报告并给利害关系人造成...

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药厂审计工作制度
药厂审计工作制度.doc

内部审计工作制度1. 总则1.1为加强XXXX药业股份有限公司(以下简称股份公司)的审计监督,确保审计工作质量,根...

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61审计工作制度
61审计工作制度.doc

61审计工作制度总则第一条?为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《...

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审计质量控制是审计质量制度保证
审计质量控制是审计质量制度保证.doc

审计质量控制的有效途径审计质量控制是审计质量的制度保证。提高审计质量是实现审计“免疫系统”功能的前提...

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内部审计制度(关务)
内部审计制度(关务).doc

XX有限公司内部审计制度(关务)第一章总则第一条为了进一步提高审计工作质量,加大审计监督力度,实现内部审计...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

公司内部审计制度公司企业内部审计制度第一章总则第一条为了规范本公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代...

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制度流程审计报告
制度流程审计报告.docx

制度流程审计报告篇一:出具审计报告的工作流程审计工作流程一、审计流程的意义(一)概述审计流程是指审计人员...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

公司内部审计制度公司企业内部审计制度第一章总则第一条为了规范本公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

公司内部审计制度公司企业内部审计制度第一章总则第一条为了规范本公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代...

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【行政管理制度】督察审计部制度
【行政管理制度】督察审计部制度.doc

天马行空官方博客:http://t./tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一篇审计督查部管理制度第一章总则...

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审计委员会制度完善-会计审计
审计委员会制度完善-会计审计.doc

审计委员会制度完善/会计审计一、审计委员会制度在公司治理中的重要性一般认为,公司治理是指所有者对经营者...

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内部控制制度的审计
内部控制制度的审计.ppt

电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计一、一般控制的初步审核1、一般控制的目标2、系统的基本构成状况3、...

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金禾实业审计制度
金禾实业审计制度.docx

金禾实业:?内部审计制度(2011?年?8?月)2011?年?08?月?20?日?12:06来源:凤凰网财经字号?:?T|?T0?人参与?0?条...

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设计图纸会审制度
设计图纸会审制度.doc

设计图纸会审制度第一章总则第一条为了使建设单位、监理单位、施工单位等有关施工人员明了设计意图,工艺流程...

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设计图纸会审制度
设计图纸会审制度.doc

设计图纸会审制度第一章总则第一条为了使建设单位、监理单位、施工单位等有关施工人员明了设计意图,工艺流程...

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学校内部审计制度
学校内部审计制度.doc

学校内部审计制度一、加强内部审计工作领导,建立健全内部监督机制加强内部审计监督,是维护学校财经法纪,提高...

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公司内部审计制度
公司内部审计制度.doc

内部审计制度第一章总则第一条为了建立健全AAA地产开发有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度,加强内部审...

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《公司内部审计制度》
《公司内部审计制度》.doc

制度名公司内部审计制度一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优...

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三审制度,审稿
三审制度,审稿.docx

三审制度,审稿篇一:新闻类节目三审制度***广播电视台新闻类节目三审制度为严肃宣传纪律,把握正确的舆论导向...

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制度流程审计报告
制度流程审计报告.docx

制度流程审计报告篇一:出具审计报告的工作流程审计工作流程一、审计流程的意义(一)概述审计流程是指审计人员...

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《公司内部审计制度》
《公司内部审计制度》.doc

制度名公司内部审计制度一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优...

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6-审计工作制度
6-审计工作制度.doc

一、企业内部审计工作规定(一)总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有...

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设计图纸会审制度
设计图纸会审制度.doc

第一章总则设计图纸会审制度设计图纸会审制度第一章总则第一条为了使建设单位、监理单位、施工单位等有关施...

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设计图纸会审制度
设计图纸会审制度.doc

设计图纸会审制度第一章总则第一条为了使建设单位、监理单位、施工单位等有关施工人员明了设计意图,工艺流程...

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